你好,有其他的扣除嗎?假設(shè)沒(méi)有其他的扣除 9500-5000)*12*10%-2520 按照這個(gè)來(lái)的。

老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們公司2020年一年都沒(méi)有給張三發(fā)工資,但是個(gè)稅報(bào)的有這個(gè)人,現(xiàn)在2021年2月份發(fā)了10萬(wàn)元工資,這個(gè)算在今年還是去年呢,需要繳納個(gè)稅嗎?
老師您好。我們老板在公司每月的稅前工資是15000,每月都正??鄱?。1-3月在一個(gè)公司,4到12月在另一家公司賬上申報(bào)。金額都是15000元一個(gè)月。一共繳納個(gè)稅3765元。老板自己個(gè)稅匯算清繳,要補(bǔ)稅9015元。想問(wèn)下這個(gè)金額是怎么算的。為什么會(huì)扣這么多個(gè)稅。謝謝
請(qǐng)問(wèn)去年為員工代扣申報(bào)個(gè)人所得稅,其中兩個(gè)月數(shù)字有誤少算了一萬(wàn)六千多,現(xiàn)在更正申報(bào)了,電子稅務(wù)局顯示需要補(bǔ)交稅一千多元。更正后的金額在員工手機(jī)上的個(gè)人所得稅app上也更正過(guò)來(lái)了,但是員工匯算清繳時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)稅的情況,這是為什么呢?
請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)組成計(jì)稅價(jià)格是怎么計(jì)算的呢?我們公外購(gòu)了商品成本1000元,進(jìn)項(xiàng)稅額130元,現(xiàn)在免費(fèi)贈(zèng)送給客戶,現(xiàn)在稅務(wù)局要求按組成計(jì)稅價(jià)格視同銷(xiāo)售申報(bào)稅款,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么計(jì)算呢?請(qǐng)老師寫(xiě)成我們應(yīng)該申報(bào)增值稅稅額是多少可以嗎?謝謝
老師,您好! 請(qǐng)教您! 2021年個(gè)稅app上兩公司申報(bào)了同一個(gè)人的工資,分別是5000元,4500元?,F(xiàn)在稅務(wù)局致電要求補(bǔ)繳個(gè)稅!請(qǐng)問(wèn)怎么算呢?是否要算滯納金呢? 謝謝老師!
在會(huì)計(jì)方面,現(xiàn)在做的工作是會(huì)計(jì),有初級(jí)證,除了中級(jí)職稱(chēng)要考(注會(huì)、高級(jí)根本考不過(guò),也不考慮),還能考什么證會(huì)有價(jià)值?比如審計(jì)師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個(gè)更性?xún)r(jià)比高
公司租我的車(chē),一年一萬(wàn)二,從2016至2025年共計(jì)十年12萬(wàn),現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對(duì)方代開(kāi)發(fā)票?一年一開(kāi)還是一次12萬(wàn)都能開(kāi)出來(lái)?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買(mǎi)方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開(kāi)給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫(xiě)明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司,我們公司賣(mài)保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢(qián)代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢(qián)出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的


?老師,您好!沒(méi)有其他的扣除。他是現(xiàn)在收到稅務(wù)局的通知才知道2021年工資申報(bào)的問(wèn)題。我算一下來(lái),謝謝老師!
可以的,可以算一下的。他預(yù)繳的時(shí)候沒(méi)有交個(gè)稅的話,就按照上面的來(lái)。如果預(yù)繳過(guò)的話,就減去這個(gè)預(yù)繳再算
謝謝老師,看看他來(lái)了拿他的手機(jī)進(jìn)個(gè)稅app看看。感謝老師指導(dǎo)!
可以的 或者是你問(wèn)一下他,他當(dāng)時(shí)是怎么登錄的。
老師,其實(shí)是有一個(gè)公司虛報(bào)了他的工資,他只服務(wù)一個(gè)公司而已……
那另一個(gè)公司預(yù)繳申報(bào)的時(shí)候給他刪除吧。
企業(yè)修改預(yù)繳,企業(yè)所得稅多抵扣了,也得去修改。
所以現(xiàn)在說(shuō)補(bǔ)繳個(gè)稅,企業(yè)不想改2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表了
要么修改匯算清繳企業(yè)所得稅的,要么修改預(yù)繳個(gè)人所得稅的。
他們都說(shuō)不愿意,說(shuō)讓他去繳補(bǔ)個(gè)稅,那個(gè)補(bǔ)的稅錢(qián)那個(gè)公司的中介付
可以啊,個(gè)人補(bǔ)稅的錢(qián)企業(yè)出可以的
是,等他來(lái)了,我?guī)退謾C(jī)看看能不能操作繳稅
可以的,他個(gè)人同意就行。