不光是開票 也得查無票收入 你銷售出去了不管開不開票都做收入

老師,我收到稅務(wù)平臺的提醒,是小規(guī)模公司。2019年的增值稅申報收入和年報收入不相等。我去查看了申報過的報表,發(fā)現(xiàn)19年最后一個季度的財務(wù)利潤表和增值稅報表有八千多塊的差異,導(dǎo)致年報總收入少于增值稅總收入?,F(xiàn)在我要怎么做呢??稅務(wù)和賬務(wù)都怎么改?您指點(diǎn)一下!
老師,是這樣,1.一季度我們開票金額400000萬,但沒收到款,那我們一季度增值稅中小微企業(yè)免稅銷售額就填寫400000,對嗎?同時一季度企業(yè)所得稅申報中本年累計金額的營業(yè)收入也寫400000,但一季度我們的財務(wù)報表中資產(chǎn)利潤里的營業(yè)收入就要寫0.現(xiàn)金流量中的經(jīng)營活動現(xiàn)金流入也要寫0對嗎? 2.三季度我們收到一季度開票中的170000元現(xiàn)金,我們?nèi)径纫蛭撮_發(fā)票,所以三季度增值稅中小微企業(yè)免稅銷售額就填寫0,同時三季度企業(yè)所得稅申報中本年累計金額的營業(yè)收入也寫0,但三季度我們的財務(wù)報表中資產(chǎn)利潤里的營業(yè)收入就要寫170000.現(xiàn)金流量中的經(jīng)營活動現(xiàn)金流入也要寫170000對嗎?
老師,您好!我們公司一季度的時候紅沖了去年的票,但是一季度開票金額小于紅沖的金額,導(dǎo)致一季度收入為負(fù),增值稅稅表不能填負(fù)數(shù),我們只能零報。這季度在報企業(yè)所得稅的時候,提示企業(yè)所得稅本年累計收入不得小于增值稅稅表的本年累計收入。這種情況下我應(yīng)該怎么更改呢
老師,您好!我們是做電子商務(wù),銷售圖書,二季度的銷售收入是5931200,全是未開票收入。我在申報二季度增值稅時,填報增值稅減免申報明細(xì)表時,減稅項目我選的小規(guī)模減按1%,第二列的第一欄次,我填的118624,但是就出現(xiàn)了圖片上的提示,怎么處理呢?
老師們,小規(guī)模企業(yè)3季度共開了3張發(fā)票,9月份開了一張紅字發(fā)票金額比較大,所以7-9月不含稅收入總計是負(fù)數(shù),-82524.75元,我現(xiàn)在看1-9月稅務(wù)系統(tǒng)上累計不含稅收入是466836.64元,這個會計賬面也是466836.64元,申報企業(yè)所得稅時提示我填寫的466836.64元與增值稅申報表中不含稅收入有差異,增值稅申報不好稅收入是5439361.39元,差異剛好就是3季度不含稅收入—82524.75元,請問老師,這個企業(yè)所得稅申報表收入我該按多少填寫?
公司向公益基金會捐贈700元可以入賬嗎
可以在兩個公司同時申報工資薪金嗎?
老師,開水的增值稅發(fā)票中,水費(fèi)管道維護(hù)費(fèi)的稅率是多少
老師,購進(jìn)混凝土 然后往出開票開的是建筑服務(wù)*河道維修。 我想問,購進(jìn)混凝土?xí)r該怎么入賬
運(yùn)輸行業(yè)占比的話,是按含稅價還是不含稅價,比如開票300萬不含稅,輪胎占比0.45,那我開進(jìn)來輪胎是135萬,這個135萬是含稅價嗎?
老師你好,我們是做1688網(wǎng)店的,本期申報的收入應(yīng)該是從平臺中只申報7月1日到9月30日的收入還是從2025年1月1日的收入至9月30日的收入全部算到本期意思申報,前兩個季度沒說要申報網(wǎng)店收入
請問用公司申請的二維碼收款的錢,需要申報嗎?這個不算平臺吧,也沒開店呀
老師,我想問一下電子稅務(wù)局這個月報的財務(wù)報表,利潤表是報9月本期的數(shù)據(jù),還是報7-9月累計數(shù)
您好,老師,麻煩問下,我單位一般納稅人,適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2023年需要更正下增值稅申報表,部分收入適用錯稅率,應(yīng)為13%,已按6%繳納,報表已調(diào)整并繳稅及滯納金,會計分錄怎么做?
老師!公司掛的往來款由于沒有現(xiàn)金流可以通過簽三方協(xié)議讓這個賬消掉么?
電子稅務(wù)局系統(tǒng)待辦區(qū)推送的增值稅銷售收入也是開票收入呀,我怎么查呢?
你的增值稅申報系統(tǒng),它只能取到開了發(fā)票的無票收入他沒有 從第三季度開始,平臺那邊需要報送各個店鋪的銷售額。他不管你開不開發(fā)票,只要是實(shí)際的銷售額,他就上報上去。