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老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個怎么平賬呢

2025-10-27 07:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-27 07:49

你好,借預(yù)付賬款貸,銀行存款10多萬, 然后按月分?jǐn)偩托?。借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款 沒有發(fā)票的正常做,但是抵扣不了所得稅

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快賬用戶1270 追問 2025-10-27 07:58

就是匯算清繳的時候要調(diào)增是吧

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齊紅老師 解答 2025-10-27 08:02

是的對的是的對的

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快賬用戶1270 追問 2025-10-27 08:09

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-10-27 08:10

不用客氣,工作愉快

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你好,借預(yù)付賬款貸,銀行存款10多萬, 然后按月分?jǐn)偩托?。借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款 沒有發(fā)票的正常做,但是抵扣不了所得稅
2025-10-27
同學(xué)你好 這么大的金額必須轉(zhuǎn)
2023-02-09
你好,對方怎么做賬要看對方具體按什么業(yè)務(wù)做,你公司風(fēng)險(xiǎn)就在于規(guī)定公司和公司必須公對公,代付協(xié)議這個東西稅務(wù)未必認(rèn)可
2021-09-22
不管是否開票,你們都得做收入
2023-05-08
你好;? ? 具體是什么發(fā)票內(nèi)容;這樣好判斷 怎么做科目 。 計(jì)入成本還是費(fèi)用去? ?
2022-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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