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你好老師,我們進貨的貨款全額付了,供應商發(fā)票也給我們開了,但是貨沒發(fā)夠,我們已正常入賬,現(xiàn)在協(xié)調的是要退錢,沒回來的錢我們怎么掛賬

2025-10-27 18:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-10-27 18:38

你好,紅字沖回多付款的分錄即可

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快賬用戶8552 追問 2025-10-27 18:40

沒懂老師,具體分錄怎么寫

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快賬用戶8552 追問 2025-10-27 18:50

我們之前做的是借應付賬款,袋銀行存款,借原材料,貸應付賬款

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快賬用戶8552 追問 2025-10-27 18:59

在嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-10-27 19:07

你付款多,應當是應付賬款借方余額,對不?

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快賬用戶8552 追問 2025-10-27 19:12

好了謝謝,我知道怎么弄了

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齊紅老師 解答 2025-10-27 19:15

非常榮幸能夠給您支持

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你好,紅字沖回多付款的分錄即可
2025-10-27
你好,直接從后邊的貨款里扣除就可以
2025-05-15
你好,你們這個貨物已經(jīng)賣掉了,但是沒有結轉成本是嗎
2025-07-21
同學,你好 借:銀行存款 貸:應付賬款
2021-11-01
你好同學,你們還給他開發(fā)票嗎?正常你們是要給他開發(fā)票的,你可以借銀行存款貸營業(yè)外收入,貸應交稅費應交增值稅銷項稅額。對方給你開貨物的發(fā)票的話,他應該給你開你全部的錢的發(fā)票才對,
2022-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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