您好,要的,他要開發(fā)票過來的

老師,你好 ,我公司為其他公司提供工程技術(shù)咨詢服務,別的公司開給我們的發(fā)票工程技術(shù)咨詢費,我做賬計入的是成本費用,這個發(fā)票還需要填寫報銷單嗎?還是老板直接簽字就可以?
勞務公司開安裝服務費,成本怎么弄?工人工資做成本嗎?需要成本發(fā)票嗎?需要申報個稅嗎?這人員太多了工資也是發(fā)給一個人,他自己再去發(fā)給其他人,這個是要發(fā)票嗎?還是公司給其他人發(fā)?
老師,我們給對方提供技術(shù)服務,服務暫未完成,但我們相對應的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務,要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因為我們提供的技術(shù)服務需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務我會把這個費用計入到主營業(yè)務成本,但現(xiàn)在沒提供完服務我也沒確認收入,那要計入哪里?
老師您好,我們是做技術(shù)推廣服務的,開了票確認收入,但是沒有成本發(fā)票,這老板不給提供(我兼職的),只每個月報了員工工資,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本吶?(成本應該就是他們一行人吃飯住宿費這類的)
我們公司中了個標,然后90多萬技術(shù)服務費,然后呢 實際提供技術(shù)服務的是老板的另一個檢測公司,然后他們提供的人員給甲方做的服務,目前需要給甲方開票,關于增值稅這塊,我能用13% 的稅率抵扣6%的服務費發(fā)票嗎?再就是我們和甲方的合同上簽訂的服務人員是老板檢測公司的那些人,不是我們公司的人員,成本這塊我怎么弄呢?
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設立的相關資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
這是幾個點的發(fā)票啊,如果以工資是不是稅更低,勞務費工資還挺高的
勞務費匯算清繳也是并入工資的,只是前期交的多,后面會退的,開 一個點的發(fā)票