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老師您好,我們是做技術推廣服務的,開了票確認收入,但是沒有成本發(fā)票,這老板不給提供(我兼職的),只每個月報了員工工資,如何結轉成本吶?(成本應該就是他們一行人吃飯住宿費這類的)

2022-04-02 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-02 14:53

你好 , 那你員工工資可以做一部分成本

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快賬用戶8421 追問 2022-04-02 14:56

具體是怎么做分錄吶 比如計提了10000的工資 確認收入應該確認50000

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齊紅老師 解答 2022-04-02 14:56

借主營業(yè)務成本10000 貸應付職工薪酬10000 借應付職工薪酬10000 貸銀行存款10000

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快賬用戶8421 追問 2022-04-02 15:01

沒有懂,那你工資全部算到成本里了么

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齊紅老師 解答 2022-04-02 15:12

你如果沒有其他成本就只能工資做成本呀,或者你就自己去區(qū)分哪些人員是哪個部門的來分別做也可以

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快賬用戶8421 追問 2022-04-02 15:34

主要是我不知道他們成本,那如果人員工資一般每月在2萬,本月開票金額是5萬,我1.4萬做成本,6千做管理費用這樣可以么?

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快賬用戶8421 追問 2022-04-02 15:57

那如果開票金額是20萬,但是工資還是2萬,那從工資里結轉好多成本合適吶?

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齊紅老師 解答 2022-04-02 16:01

可以,比例你可以自己定,這個不是固定的

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快賬用戶8421 追問 2022-04-02 16:23

老師,還有印花稅是怎么計提?分錄

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齊紅老師 解答 2022-04-02 16:41

不計提,借稅金及附加? 貸銀行存款

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