你好 , 那你員工工資可以做一部分成本
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術(shù)服務(wù)發(fā)票時如何入賬,因?yàn)椴皇巧唐?,我也不能入庫,確認(rèn)收入時,同時也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,請問這個技術(shù)服務(wù),如何正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收務(wù)收入 9400 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 600 同時這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎? 主營業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù) 8000 貸:用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)這個技術(shù)服務(wù)最正確?
老師,我們給對方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因?yàn)槲覀兲峁┑募夹g(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會把這個費(fèi)用計入到主營業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒提供完服務(wù)我也沒確認(rèn)收入,那要計入哪里?
老師您好,我們是做技術(shù)推廣服務(wù)的,開了票確認(rèn)收入,但是沒有成本發(fā)票,這老板不給提供(我兼職的),只每個月報了員工工資,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本吶?(成本應(yīng)該就是他們一行人吃飯住宿費(fèi)這類的)
老師你好,我們是建筑勞務(wù)公司,給總包開勞務(wù)發(fā)票,但是這邊做成本的只是人員工資,我算了下有很多人員都不能在個稅上申報,所以這剩下的成本怎么處理呢,我們這邊給班組長開發(fā)票收他們的管理費(fèi),再讓他們開發(fā)票根本就不可能,還有總包給我們開發(fā)票不僅收我們的管理費(fèi)也要我們提供工資表,這邊我也不知道怎么處理,跟老板說,他就說這邊他也沒辦法弄成本票,讓我們想辦法,就無語,說了他也不聽跟本就不管這個事情
老師您好,我公司是一般納稅人7月份確認(rèn)一筆研發(fā)服務(wù)費(fèi)收入54萬,同時已給對方開票,但是成本現(xiàn)在我不知道如何歸集,因?yàn)榘凑照3绦蛭覀儠a(chǎn)生專家評審費(fèi),調(diào)研費(fèi),咨詢費(fèi)等 還有人工,但是這一筆特殊一些,除了人工工資其他的都未產(chǎn)生,老師那成本應(yīng)該如何來歸集呢?項(xiàng)目周期是6個月,我們是先確認(rèn)收入后進(jìn)行技術(shù)服務(wù)
出口退稅進(jìn)項(xiàng)有誤,已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)勾選怎么申請撤回?
你好老師,這個上市條件公開發(fā)行股東為啥一個25%一個10%
公司高管因?yàn)橐霾钜姶罂蛻簦霉M(fèi)買了兩身8w的西裝,需要并入工資代扣代繳嗎?
你好 老師 請問問題問的應(yīng)確認(rèn)的預(yù)計負(fù)債金額 答案給的是不是不對
一般納稅人主要是銷售廚電 例如銷售煙機(jī)一臺,贈送一套自己購買的套刀,如何會計處理
請問老師 資料一的預(yù)計負(fù)債是多少
老師:火鍋店辦公室買的茶幾和沙發(fā),做內(nèi)賬記什么會計分錄
第二問 填權(quán) 是與開盤價進(jìn)行比較嗎 這個是固定的嗎
可以再解釋一下b和c嗎
老師 b 為什么錯 30日內(nèi)召開成立大會說的是什么人發(fā)起呢
具體是怎么做分錄吶 比如計提了10000的工資 確認(rèn)收入應(yīng)該確認(rèn)50000
借主營業(yè)務(wù)成本10000 貸應(yīng)付職工薪酬10000 借應(yīng)付職工薪酬10000 貸銀行存款10000
沒有懂,那你工資全部算到成本里了么
你如果沒有其他成本就只能工資做成本呀,或者你就自己去區(qū)分哪些人員是哪個部門的來分別做也可以
主要是我不知道他們成本,那如果人員工資一般每月在2萬,本月開票金額是5萬,我1.4萬做成本,6千做管理費(fèi)用這樣可以么?
那如果開票金額是20萬,但是工資還是2萬,那從工資里結(jié)轉(zhuǎn)好多成本合適吶?
可以,比例你可以自己定,這個不是固定的
老師,還有印花稅是怎么計提?分錄
不計提,借稅金及附加? 貸銀行存款