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老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來(lái)施工,開(kāi)具的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個(gè)技術(shù)服務(wù)發(fā)票時(shí)如何入賬,因?yàn)椴皇巧唐?,我也不能入?kù),確認(rèn)收入時(shí),同時(shí)也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)技術(shù)服務(wù),如何正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收務(wù)收入 9400 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 600 同時(shí)這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù) 8000 貸:用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)技術(shù)服務(wù)最正確?

2020-08-06 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-06 11:56

你好,你確認(rèn)收入的分錄是沒(méi)有問(wèn)題的,確認(rèn)成本,可以直接用,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi)800 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 ;付款時(shí),借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。

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快賬用戶8158 追問(wèn) 2020-08-06 11:59

那我收到這張技術(shù)服務(wù)發(fā)票如何入賬呢,才更準(zhǔn)確呢?難道還要入庫(kù)?還是借:技術(shù)服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款?就不知道用什么科目更準(zhǔn)確。有點(diǎn)暈

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齊紅老師 解答 2020-08-06 12:04

可以直接入成本,我上面寫(xiě)了,可能你沒(méi)看到,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi)800 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 。如果你們使用工程施工對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行核算的話,可以先在工程施工進(jìn)行歸集。借:工程施工 、 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款。

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快賬用戶8158 追問(wèn) 2020-08-06 12:10

老師,你看我可以這么理解嗎!借:工程施工—技術(shù)服務(wù)費(fèi) 800 進(jìn)項(xiàng)稅額 :480 貸:銀行存款 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)就:借:主營(yíng)主業(yè)務(wù)成本—技術(shù)服務(wù)費(fèi) 800 貸:工程施工——技術(shù)服務(wù)費(fèi) 800,是這個(gè)意思嗎?關(guān)鍵還有一個(gè)問(wèn)題,這個(gè)技術(shù)服務(wù)是帶委托研發(fā)的一個(gè)性質(zhì),但我們這個(gè)公司目前 定性還不是軟件研發(fā)公司,那這個(gè)800*80%*75%這個(gè)能夠加計(jì)扣除嗎?所有有這樣一個(gè)問(wèn)題存在。

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齊紅老師 解答 2020-08-06 12:16

你們的項(xiàng)目立項(xiàng)了嗎,一般來(lái)說(shuō)研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)前的費(fèi)用支出是不能加計(jì)扣除的。上面的分錄是正確的。

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快賬用戶8158 追問(wèn) 2020-08-06 12:20

其實(shí)這個(gè)是總公司給我們公司開(kāi)具的發(fā)票,總公司有立項(xiàng),但我們這個(gè)公司是沒(méi)有立項(xiàng)的,那請(qǐng)問(wèn)我們公司并沒(méi)有研發(fā)人員,可以立項(xiàng)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-06 12:32

這不是你們工程項(xiàng)目的成本嗎,你說(shuō)的工程是就是研發(fā)嗎,你們委托研發(fā)也是要立項(xiàng)的,立項(xiàng)是公司內(nèi)部的立項(xiàng),但是有立項(xiàng)的相關(guān)資料。

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快賬用戶8158 追問(wèn) 2020-08-06 12:34

好的,謝謝老師,這個(gè)我還得研究下,怎么開(kāi)才好!

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齊紅老師 解答 2020-08-06 12:37

不客氣的,祝工作順利!

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你好,你確認(rèn)收入的分錄是沒(méi)有問(wèn)題的,確認(rèn)成本,可以直接用,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi)800 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 ;付款時(shí),借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。
2020-08-06
好,做到勞務(wù)成本里面以后確認(rèn)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2023-04-11
你好,你們的成本主要是什么?
2024-07-12
需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,銀行存款
2020-09-29
您好,一年的服務(wù)費(fèi),我們一次確認(rèn)不合適的,權(quán)責(zé)發(fā)生制,各月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果先開(kāi)票了,我們是 借:銀行 貸:預(yù)收賬款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 以后月 借:預(yù)收賬款 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 成本結(jié)轉(zhuǎn)跟收入匹配,也是月度結(jié)轉(zhuǎn)成本
2024-07-24
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