需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,銀行存款
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術(shù)服務(wù)發(fā)票時如何入賬,因為不是商品,我也不能入庫,確認(rèn)收入時,同時也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,請問這個技術(shù)服務(wù),如何正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收務(wù)收入 9400 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-銷項稅額 600 同時這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎? 主營業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù) 8000 貸:用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)這個技術(shù)服務(wù)最正確?
我們單位的員工崗位外包出去,但是整個業(yè)務(wù)流視為項目外包,開技術(shù)服務(wù)費發(fā)票。這個確認(rèn)收入的時候,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?這些員工的薪資分兩半發(fā)的,一半做薪資,一半通過個體工商戶形式發(fā)給他們,他們給我們開技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票。怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
我們公司員工崗位外包出去,但是按照項目技術(shù)服務(wù)來簽的合同和開票。甲方會把員工的工資社保服務(wù)費按月付給我們,但會晚兩三個月才付,所以我們要先墊錢發(fā)工資,發(fā)票我們等他們付了錢才開發(fā)票。請問這種情況,實務(wù)中會在何時確認(rèn)收入,員工工資需要我們按照出勤等等來核算的,我們當(dāng)月也核算不出來,這個收入需要按月確認(rèn)嗎,確認(rèn)的話怎么做賬務(wù)處理,會產(chǎn)生稅金嗎?
我單位正常是銷售運輸設(shè)備開具13個點的銷售專票,這次因為附帶了售后設(shè)備技術(shù)研發(fā)服務(wù)費所以還附帶開了一些6個點的現(xiàn)代技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,請問這個服務(wù)費的發(fā)票成本怎么來做? 比如我們售后包一年的研發(fā)服務(wù)費,這個月發(fā)票都來給對方了,也就是售后一年的服務(wù)費我們已經(jīng)收了并且開票給對方了,但是服務(wù)是一年的,這個月開始服務(wù),這個成本怎么結(jié)?研發(fā)人員工資是以后每個月15號發(fā)放的,那成本這塊這個月就利潤特別特別高,因為這個月只發(fā)一個月工資就只能做研發(fā)人員一個月的工資進去抵成本,就不知道這個該怎么做分錄做賬了?有點懵,求大神指點一下思路
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費(包括飛機火車票打車票),快遞費、技術(shù)培訓(xùn)費、核酸檢測費,像這樣的費用,在做賬的時候 ,放到業(yè)務(wù)招待費里,都是有相關(guān)發(fā)票的,這些費用是我們自己員工代付的 做賬的時候,計入研發(fā)支出-業(yè)務(wù)招待費里 這樣合理么 還需要單獨報個稅么 按著勞務(wù)費那樣報個稅(因為這個費用報銷,外部技術(shù)人員 是沒有涉及收入一說的)
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
我們幫員工承擔(dān)的公司部分的社保和公積金,還有用個體工商戶形式發(fā)放的那部分薪資需要進成本嗎
是的 做成本里面的
老師,主營業(yè)務(wù)成本是在薪資計提和發(fā)放的時候就體現(xiàn)了,所以在確認(rèn)收入的同時不存在再去結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎?服務(wù)業(yè)我不了解,生產(chǎn)的產(chǎn)品是確認(rèn)收入再同時結(jié)轉(zhuǎn)成本的
不可以 有收入才有成本 沒有收入計提的成本做勞務(wù)成本 確認(rèn)收入之后才能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
不是勞務(wù)成本,我們公司自己的員工和轉(zhuǎn)包出去的
建筑行業(yè)的嗎 那就通過工程施工
不是,技術(shù)服務(wù)和咨詢服務(wù)
那就是勞務(wù)成本 沒有確認(rèn)收入 成本做這里