您好,是 的,20臺(tái)電腦都入賬, 借:固定資產(chǎn) 10 貸:銀行 其他應(yīng)付款,沒有支付的部分掛在往來(lái)科目里
某家用電器商埸為增值稅一般納稅人,2021年8月份發(fā)生以下購(gòu)銷業(yè)務(wù): (1)本月零售上月購(gòu)進(jìn)的空調(diào)400臺(tái)(進(jìn)價(jià)3500/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)4500元,向某學(xué)校捐贈(zèng)10臺(tái)。銷售本月購(gòu)進(jìn)的冰柜20臺(tái)(進(jìn)價(jià)2800元/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)3500元,商家為促銷實(shí)行買一冰柜送一小家電,贈(zèng)送小家電價(jià)值100元/臺(tái)。 (2)以舊換新銷售冰箱80臺(tái),舊冰箱收購(gòu)價(jià)200元/臺(tái),新冰箱出售實(shí)際收取款1800元/臺(tái)。換入的舊冰箱經(jīng)修理加漆后當(dāng)月全部售出,每臺(tái)300元。5年前還本銷售方式售出1000臺(tái)彩電,本月為還本期,還本額200元/臺(tái)。 (3)7月底,有10臺(tái)售出的空調(diào)因質(zhì)量問題顧客要求退回,商埸收回退給了廠家,收到廠家開具的紅字專用發(fā)票上注明的退貨款及稅金共計(jì)40 600元。 分析計(jì)算該家用電器商埸當(dāng)期銷項(xiàng)增值稅額?
某家用電器商埸為增值稅一般納稅人,2021年8月份發(fā)生以下購(gòu)銷業(yè)務(wù):(1)本月零售上月購(gòu)進(jìn)的空調(diào)400臺(tái)(進(jìn)價(jià)3500/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)4500元,向某學(xué)校捐贈(zèng)10臺(tái)。銷售本月購(gòu)進(jìn)的冰柜20臺(tái)(進(jìn)價(jià)2800元/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)3500元,商家為促銷實(shí)行買一冰柜送一小家電,贈(zèng)送小家電價(jià)值100元/臺(tái)。(2)以舊換新銷售冰箱80臺(tái),舊冰箱收購(gòu)價(jià)200元/臺(tái),新冰箱出售實(shí)際收取款1800元/臺(tái)。換入的舊冰箱經(jīng)修理加漆后當(dāng)月全部售出,每臺(tái)300元。5年前還本銷售方式售出1000臺(tái)彩電,本月為還本期,還本額200元/臺(tái)。(3)7月底,有10臺(tái)售出的空調(diào)因質(zhì)量問題顧客要求退回,商埸收回退給了廠家,收到廠家開具的紅字專用發(fā)票上注明的退貨款及稅金共計(jì)40600元。分析計(jì)算該家用電器商埸當(dāng)期銷項(xiàng)增值稅額?
(3)計(jì)界該企業(yè)應(yīng)納的增值稅業(yè)(4)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理4.某電器專賣店為增值稅一般納稅人,10月份發(fā)生下列購(gòu)銷業(yè)務(wù):(1)銷售空調(diào)機(jī)300臺(tái),零售價(jià)格每臺(tái)5000元,專賣店派人負(fù)責(zé)安裝,每臺(tái)收取安裝費(fèi)200元。2)采取有獎(jiǎng)銷售方式銷售電冰箱100臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)格2800元;獎(jiǎng)品為電子石英手表,市場(chǎng)零售價(jià)格200元,共計(jì)送出50只電子石英手表。(3)收取客戶購(gòu)買20臺(tái)空調(diào)機(jī)的預(yù)付款40000元,每臺(tái)銷售價(jià)格3000元,企業(yè)按合計(jì)60000元向?qū)Ψ介_具了普通發(fā)票,因庫(kù)存缺貨當(dāng)月未能向客戶交貨。4)將本專賣店2016年購(gòu)入的一批收銀設(shè)備(賬面原價(jià)130000元,已提折舊30000元),以113000元的價(jià)格售出;另將兩臺(tái)于2008年10月購(gòu)入的電腦,以5150元的價(jià)售出。(5)購(gòu)進(jìn)某品牌空調(diào)200臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價(jià)格420000元,已通認(rèn)證,貨款已支付;另支付運(yùn)輸費(fèi)10900元,并取得運(yùn)輸企業(yè)開具的專用發(fā)票。(6)購(gòu)進(jìn)電冰箱150臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價(jià)格300000元,已通過(guò)認(rèn)證,因資金周轉(zhuǎn)困難只支付廠商70
某家用電器商埸為增值稅一般納稅人,2021年8月份發(fā)生以下購(gòu)銷業(yè)務(wù):(1)本月零售上月購(gòu)進(jìn)的空調(diào)400臺(tái)(進(jìn)價(jià)3500/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)4500元,向某學(xué)校捐贈(zèng)10臺(tái)。銷售本月購(gòu)進(jìn)的冰柜20臺(tái)(進(jìn)價(jià)2800元/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)3500元,商家為促銷實(shí)行買一冰柜送一小家電,贈(zèng)送小家電價(jià)值100元/臺(tái)。(2)以舊換新銷售冰箱80臺(tái),舊冰箱收購(gòu)價(jià)200元/臺(tái),新冰箱出售實(shí)際收取款1800元/臺(tái)。換入的舊冰箱經(jīng)修理加漆后當(dāng)月全部售出,每臺(tái)300元。5年前還本銷售方式售出1000臺(tái)彩電,本月為還本期,還本額200元/臺(tái)。(3)7月底,有10臺(tái)售出的空調(diào)因質(zhì)量問題顧客要求退回,商埸收回退給了廠家,收到廠家開具的紅字專用發(fā)票上注明的退貨款及稅金共計(jì)40600元。,,我想問在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候本月購(gòu)進(jìn)20臺(tái)冰柜為什么不算進(jìn)項(xiàng)啊
廣東致美商品有限公司,是增值稅一般納稅人,2019年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)憑證上注明支付購(gòu)貨款300000支付鐵路運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)30000元稅額2700元。人庫(kù)后將收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品的40%作為職工福利費(fèi),60%零售給消費(fèi)者,取得含稅收入350300元。(2)銷售空調(diào),同時(shí)負(fù)責(zé)安裝,取得收入3390000元。(3)采取以舊換新方式銷售洗衣機(jī)200臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)為2260元,顧客舊洗衣機(jī)折價(jià)260元,按每臺(tái)2000元出售,不再支付舊洗衣機(jī)收購(gòu)款。(4)銷售筆記本電腦10臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)為11300元,貨款已收到。(5)采取預(yù)收款方式銷售電視機(jī)2臺(tái),每臺(tái)售價(jià)為22600元,承諾下月交貨。(6)上月購(gòu)買的2臺(tái)筆記本電腦因保管不善被盜,每臺(tái)不含稅進(jìn)價(jià)為5000元。上述發(fā)票均已認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,你幫看下這個(gè)發(fā)票怎么做分錄,錢只支付了5000元
?您好,借:固定資產(chǎn) 9029.13 ? 進(jìn)項(xiàng)稅 270.87 ? 貸:銀行 ?5000 ? 其他應(yīng)付款 4300
固定資產(chǎn)不用每臺(tái)列一行寫出來(lái)? 比如10個(gè)固定資產(chǎn),寫10行
您好,我們有固定資產(chǎn)模塊么,如果是單位個(gè)固定資產(chǎn)卡版拋轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,那就是有10行的,手工入賬只有一行
不是很確定有沒有,一會(huì)開電腦看下
哦哦,好的,上午沒有外出時(shí),我會(huì)及時(shí)回復(fù)的
好的,謝謝老師
您好,祝您 生活喜樂