同學(xué)您好,需要在第33行賬載金額填報(bào)負(fù)數(shù)來(lái)做納稅調(diào)減。

請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則壞賬損失在年度匯算清繳需要申報(bào)《資產(chǎn)損失扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整,需不需要同時(shí)調(diào)整做以前年度損益調(diào)整,調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表?
做匯算清繳時(shí),企業(yè)資產(chǎn)減值轉(zhuǎn)回了,在填列納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)是填負(fù)數(shù)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)賬上資產(chǎn)減值損失8240935,其中4290000在稅務(wù)備案可以稅前扣除,年度利潤(rùn)表上沒(méi)有資產(chǎn)減值損失科目,直接在利潤(rùn)總額里面體現(xiàn)的。所得稅匯算清繳主表填在了資產(chǎn)減值損失8240935,105090表填4290000調(diào)增0,納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填3950935,調(diào)增3950935。但是系統(tǒng)提示第33行和主表第7行不一致
匯算清繳提示,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中 33欄 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金和年度納稅申報(bào)主表資產(chǎn)減值損失金額不一致,應(yīng)該怎么修改。 在主表 信用減值損失為-1800,在附表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金為1800
扣個(gè)稅時(shí),繳納金額比賬務(wù)實(shí)際多了幾角錢,實(shí)際繳納金額是正確的,請(qǐng)問(wèn)差異記入哪里
老師分割單可以當(dāng)發(fā)票使用嗎?
單位是一般納稅人,每個(gè)月都需要交增值稅,會(huì)計(jì)已經(jīng) 申報(bào)了,但老板就是不讓交,一直拖,拖了一年多了,累計(jì)欠稅五六萬(wàn)了,會(huì)計(jì)會(huì)承擔(dān)責(zé)任嗎?
你好老師,在電子稅務(wù)局上可以取消個(gè)體戶的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)嗎
公司名下的車,4年折舊 還有5萬(wàn)余額,老板把車3.5萬(wàn)元賣了,請(qǐng)問(wèn)虧錢處理了,賬務(wù)怎么處理
你好老師,就是公司新辦的,然后在建廠房這些,買電纜重新布線,開(kāi)關(guān)這些東西,我是計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)用嗎?還是在建工程,
老師:外購(gòu)已稅消費(fèi)稅委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,可以扣除外購(gòu)的消費(fèi)稅嗎?
收到x公司銀行承兌匯票,將x公司的匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓給y公司,分別怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,電子稅務(wù)局系統(tǒng)里開(kāi)具稅收完稅證明,能開(kāi)具一整年的嗎?例如:增資稅1-12月,附加稅:1-12月
暫估費(fèi)用或計(jì)提費(fèi)用怎么寫(xiě)?附什么單據(jù)?

