我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢

老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶在納稅申報(bào)時(shí)要填財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?如要填,是在電子稅務(wù)局填還是自然人電子稅務(wù)局填
老師好,個(gè)體戶電子稅務(wù)局里有沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表需要申報(bào)?
老師您好,個(gè)體工商戶在電子稅務(wù)局只申報(bào)增值稅,是不是不用填財(cái)務(wù)報(bào)表?
你好老師,在電子稅務(wù)局上可以取消個(gè)體戶的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)嗎
老師這樣的發(fā)票可以進(jìn)福利費(fèi)么
老師,建筑業(yè)的稅負(fù)率是多少呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下紙質(zhì)憑證要電子化?
老師,就是報(bào)印花稅,不是按照收入報(bào)印花稅嗎?但我看記賬公司怎么按40多萬(wàn)給我們報(bào)的印花稅,實(shí)際收入是29萬(wàn)多,他是不是報(bào)錯(cuò)了@董孝彬老師
電子稅務(wù)局里面以抵扣并申報(bào),但是賬套里面沒(méi)有入賬,應(yīng)該怎么辦?
老師,就是報(bào)印花稅,不是按照收入報(bào)印花稅嗎?但我看記賬公司怎么按40多萬(wàn)給我們報(bào)的印花稅,實(shí)際收入是29萬(wàn)多,他是不是報(bào)錯(cuò)了
老師,請(qǐng)問(wèn),我們23年和24年把預(yù)收的款專做了收入,也補(bǔ)繳了增值稅和所得稅,這個(gè)賬面在25年如何處理呢
老師企業(yè)應(yīng)該怎么訂單價(jià)呢?
@董找彬老師成本費(fèi)用是8萬(wàn),可以寫一下計(jì)算步驟嗎?
這個(gè)如何計(jì)算出答案,看不懂?


不是更正和作廢,是取消財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)。不用申報(bào)報(bào)表
你作廢了就表示不申報(bào)
是這里不提示需要申報(bào)?,F(xiàn)在這種情況不申報(bào)會(huì)提示逾期吧,或者一直有未完成項(xiàng)目
稅局做了稅種認(rèn)定要申報(bào)就必須要申報(bào)的
好的老師,9月份的時(shí)候這個(gè)個(gè)體戶換了法人,那么申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候人員采集室原來(lái)法人還是現(xiàn)在這個(gè)法人呢
更正采集法人的信息
老師,更正法人信息是從電子稅務(wù)局還是從自然人扣繳客戶端呢? 還有我假如這個(gè)季度不更正,還用原來(lái)的法人申報(bào),到下個(gè)季度在更正可以嗎。 這是9月份剛換的法人
他沒(méi)有領(lǐng)工資就可以下個(gè)月更正
老師在問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,我們是造價(jià)咨詢公司,這兩年的業(yè)務(wù)主要是接的法院鑒定的造價(jià)咨詢。競(jìng)爭(zhēng)也挺激烈的吧,我們單位業(yè)務(wù)不少,但是基本上得拿出一半的收入給到法院的個(gè)人手里。比如這個(gè)單子10萬(wàn)到對(duì)公賬戶,得拿5萬(wàn)的好處費(fèi)給到法院的領(lǐng)導(dǎo)。所以最近我們單位領(lǐng)導(dǎo)老是讓我從對(duì)公戶倒出來(lái)現(xiàn)金給他,一兩次還行,可以用費(fèi)用票抵了,但這種情況后邊應(yīng)該挺多的。有什么別的辦法可以合理解決或者規(guī)避一下嗎
那個(gè)沒(méi)法處理的,除非老板私人出費(fèi)用,本身就是違法行為