您好,印花稅不是按你開票的29萬收入報的,而是按你簽的合同金額報的,你網(wǎng)店那40多萬的銷售額很可能就是合同金額,所以記賬公司按這個數(shù)報稅是對的,比如購銷合同稅率是萬分之三,那稅額就是400000乘以0.0003等于120元,所以你沒開票的11萬也算在合同里了,他們沒報錯

老師您好,我們是新辦企業(yè),12月股東實際進賬是19萬,注冊資本是1500萬,那印花稅要交嗎,按照哪個交,其他還有什么要交印花稅的嗎。然后這個是我到電子稅務(wù)局申報的印花稅表格,分別報多少
老師,我們是建筑工程公司我們公司這季度開展了建筑工程服務(wù)業(yè)務(wù),取得了收入,但是申報公司印花稅時稅局只給核定了購銷合同印花稅,是不是我們就不用交印花稅了??
老師好,印花稅是按照什么繳納的??公司是小規(guī)模,有收入,但是沒有報過印花稅。印花稅是需要按照收入金額進行繳納嗎??一直不申報會有影響嗎
老師,一般納稅人,一年大概3000萬收入,去年稅務(wù)局沒有給核印花稅,說今年讓補上,特意給我們核定了印花稅,但是我剛剛看了一下,稅管員核定的是按次申報的印花稅。。我這樣申報與按期申報的有什么不一樣嗎?比如享受優(yōu)惠什么的
老師,印花稅是按收入*萬分之三對嗎,以前的老會計這這么報印花稅,現(xiàn)在是不是按(收入+成本)*萬分之三,實際工作中到底應(yīng)該怎么交????
老師,應(yīng)付職工薪酬的填寫包括公司和個人承擔的社保費嗎?
2023年對公支付一筆款,供應(yīng)商一直沒開發(fā)票回來,對公的必須要開發(fā)票回來嗎?
企業(yè)的股東不是法人可以借錢給公司然后還款嗎?金額比較大的
老師,請問這這一列我要怎么快速把選裝的這些名稱分別放在不同的列里面,比如測踏放一列,皮座椅放一列,大屏導(dǎo)航放一列?怎么把這些字提出來放在單元格里面?
投資出去的錢,影響未分配利潤嗎
老師,發(fā)票上備注匯率7.1034、1478美元、人民幣10498.83元,匯率7.1052、64124.8美元、人民幣455619.53元,確認的收入為10498.83+455619.53,收到美元時當日匯率匯算的人民幣是3551.19+6988.28+456818.66元,確認收入額與收款匯算人民幣之間的差額1239.77元匯兌損益?
未開票收入 怎么做會計科目
老師,9月份開了3張0稅率發(fā)票,第一張匯率7.1085、52862美元,人民幣375769.53元。第2張匯率7.1034、1478美元,人民幣10498.83元。第三張匯率7.1052、美元64124.8元,人民幣455619.53元。9月開票確認收入時應(yīng)如何計算匯兌損益啊
老師,實際貨物已經(jīng)銷售了,當時忘了開票進來,但我們已經(jīng)開票出去了,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本是負數(shù) 怎么辦,小規(guī)模納稅人,票在這個月已經(jīng)開進來了,但現(xiàn)在做9月的賬,結(jié)完成本庫存成負數(shù)了
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅申報表季報填列利潤總額是根據(jù)利潤表(季報)的年末余額那列數(shù)據(jù)嗎
因為都沒有簽過購銷合同
?您好,就算沒簽紙質(zhì)合同,你在拼多多平臺上的每一筆訂單、平臺規(guī)則都算電子合同,稅務(wù)局默認你的銷售額就是合同金額,所以按40多萬報稅是合規(guī)的,他們沒報錯。
老師,實際真是收入就是29萬多,沒有其他的收入了,我怎么今天還說不明白了呢
哦哦,那也得按賬上的收入來申報印花稅的哦,稅務(wù)是真的要比對的,比對到了,補稅交滯納金
我都說了,賬上真是收入就是29萬多,真是收入29萬多,但是記賬公司按40萬報的印花稅
對不起,是我沒說清楚,銷售和采購都要交印花稅,我們采購有11也要交印花稅的
我明白老師的意思了,怪我開始沒有理解。應(yīng)該進銷合同都報印花稅
不好意思,是我沒有說清楚,購銷都要交印花稅