您好,同學,每個印花稅的稅種都不一樣的,可以實際操作中來看哦

老師請問一下,專管員打電話過來說我公司從去年成立到現(xiàn)在沒有交印花稅,我公司是物流公司,專管員說現(xiàn)在不核定印花稅,就是讓我們商量著來交的,然后我補交了2019年的印花稅有滯納金,今年的還沒有交過,不想交滯納金,我能不能把前幾月的合同印花稅全部在這個月申報呀?
老師,我司是一般納稅人,地方稅局發(fā)了一個公告:“印花稅政策提醒:根據(jù)上級工作部署,自2022年3月起,我局對印花稅取消事前核定征收方式,請相關(guān)納稅人按規(guī)定完善《印花稅應稅憑證登記簿》制度,據(jù)實申報印花稅。” 我之前印花稅是按每月的采購和銷售含稅金額來申報繳納“購銷合同”的印花稅, 現(xiàn)在我還是像之前一樣按每月的采購和銷售含稅金額來申報繳納印花稅嗎? 還有這個(印花稅應稅憑證登記簿)是什么?
老師,小企業(yè)會計準則小規(guī)模公司,之前也沒有核定印花稅稅種,然后也一直沒有申報,跟前財務交接過來,就把去年一年的印花稅按次申報了,減半征收后,印花稅費用大概600多,請問這個印花稅我怎么做賬務處理,后面再按次申報,我應該歸去那個科目?直接入管理費用還是稅金附加?
老師,一般納稅人,一年大概3000萬收入,去年稅務局沒有給核印花稅,說今年讓補上,特意給我們核定了印花稅,但是我剛剛看了一下,稅管員核定的是按次申報的印花稅。。我這樣申報與按期申報的有什么不一樣嗎?比如享受優(yōu)惠什么的
老師我的電子稅務局稅務信息是這樣的,我22.6-22.9期間發(fā)生一筆60萬的房租租賃費收入,前任會計在22.10申報了印花稅,我想問稅務局給規(guī)定的按照季度繳納,那我只有22年這一次租賃費后來沒發(fā)生過,對應的這次印花稅申報過了后面是不是就算結(jié)束了不用再申報房屋租賃的印花稅了?是不是跟按次差不多?
老師好 建筑服務辦理了420萬元外經(jīng)證,9月開發(fā)票240萬,10月已經(jīng)預繳240萬的稅,然后10月要開剩下的180萬,開完還是要按照180萬再預繳稅費是不,開票當月能預繳稅費不
老師問一下,公司要注銷,期末應交稅費有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊資本2060萬元,兩個股東已經(jīng)分別實繳1120萬元和283萬元。現(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬元。一個變成841.8萬元,一個561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個股東實繳1140元,變成841.8萬元,多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走,另一個股東再把272.8萬元實繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤等
上月暫估成本,這個月拿到原材料發(fā)票了,但是這個月沒有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進項發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財務軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準備什么資料,是先操作個人所得稅,再操作工商。
老師,機械租賃發(fā)票開票稅點是多少
你好。亞馬遜平臺上的支出,不開具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預存5萬房費,已開增值稅票但尚未消費,收款開票當月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認收入,而是在預收賬款列示,實際消費時再確認營業(yè)收入?
我說的是銷售合同
我就是實際操作不懂了,才來問的
您好,同學,是購銷合同,萬分之三繳納印花稅
稅率我知道,我的意思是按期和按次申報的區(qū)別
按期申報是將企業(yè)同一個月內(nèi)簽訂的合同等應稅憑證按不同稅目歸類后匯總繳納, 而按次申報則是每簽訂一份合同等應稅憑證就要辦理一次納稅申報。
那像我們企業(yè)應該核定按期或者按季申報的對嗎?
是的,同學,一般是按期申報的呢
但是他這次已經(jīng)核定了 老師您說我是這次先按次申報 還是讓他給我改成按期的再申報呢
這次先按次申報哦,后面可以選擇按期或者按次都可以
他們?nèi)缬袃?yōu)惠,都是會享受的是嗎
是的,同學,正常享受的