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上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

2025-10-28 11:34
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-28 11:35

您好,你暫估的是上月的,沖上月的暫估,再做正數(shù),不影響當(dāng)月的

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快賬用戶9339 追問 2025-10-28 11:35

但是我在做賬軟件那里無法領(lǐng)料

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齊紅老師 解答 2025-10-28 11:36

你沖成本就可以了,

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快賬用戶9339 追問 2025-10-28 11:37

已經(jīng)沖了

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快賬用戶9339 追問 2025-10-28 11:38

領(lǐng)料領(lǐng)不了,因?yàn)闆]有收入

領(lǐng)料領(lǐng)不了,因?yàn)闆]有收入
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齊紅老師 解答 2025-10-28 11:40

領(lǐng)料先不做,有收入再做

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您好,你暫估的是上月的,沖上月的暫估,再做正數(shù),不影響當(dāng)月的
2025-10-28
可以的,可以暫估結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-09-22
暫估的材料費(fèi)用,你上個(gè)月是怎么賬務(wù)處理的
2022-01-12
您好,借原材料貸應(yīng)付賬款暫估,成本的分錄正常做,回來發(fā)票后把暫估和成本的分錄紅沖,然后按照發(fā)票的金額再做正確的分錄,
2020-07-20
您好,是現(xiàn)在沒開過來,但是已經(jīng)銷售了是嗎
2023-07-23
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