你好,剩余的繼續(xù)暫估就可以的,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?
請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月暫估原材料金額160,賣出去這期原材料成本結(jié)轉(zhuǎn)也是160,可是今個(gè)月發(fā)票回來(lái)金額是176.99,我這個(gè)月應(yīng)該怎么做呢
上個(gè)季度結(jié)成本的時(shí)候,有一批材料票沒(méi)回來(lái)用了暫估,這個(gè)月材料票回來(lái)了,發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度暫估結(jié)多了,怎么沖銷暫估
你好,我是建筑行業(yè),我上個(gè)月暫估了材料費(fèi)200萬(wàn),成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)月材料費(fèi)發(fā)票到了,也開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票,那暫估的怎么處理?
小規(guī)模企業(yè),上個(gè)月暫估了。材料費(fèi)19萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個(gè)月我要沖紅,上個(gè)月的暫估費(fèi)用。我拿到手的發(fā)票是17萬(wàn)元。上個(gè)月多,暫估了。兩萬(wàn)元。這我該怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄呢?這個(gè)月沒(méi)有收入。只有暫估的成本。請(qǐng)問(wèn)我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師上個(gè)月暫估成本500150,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了上個(gè)月,但是這個(gè)月只開(kāi)來(lái)25萬(wàn)多這個(gè)工程的材料 ,你幫忙看看這個(gè)原材料余額怎么辦這個(gè)月?
老師這個(gè)題我不會(huì),想了半天還是想不通,答案也看不懂,幫幫我吧謝謝老師
老師請(qǐng)教下:我公司從銀行貸款300萬(wàn),但是銀行不能直接轉(zhuǎn)到我公司賬戶,必須是我公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方,但是現(xiàn)在我們沒(méi)有成本要支出,只能找到一個(gè)個(gè)體的運(yùn)輸服務(wù)部來(lái)接收這筆貸款,然后再由這個(gè)服務(wù)部來(lái)取現(xiàn)給我們,因?yàn)殂y行也不允許他直接轉(zhuǎn)給我公司。如果這樣操作那個(gè)個(gè)體服務(wù)部有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?因?yàn)楝F(xiàn)在我們跟他沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生,他也沒(méi)辦法開(kāi)票給我們當(dāng)作成本支出。
老師,我剛領(lǐng)取了一個(gè)個(gè)體戶執(zhí)照,我是法人,但是想用我手機(jī)號(hào)登錄電子稅務(wù)局時(shí)候,提示我跟該企業(yè)未有關(guān)聯(lián),我是法人不可以直接登錄的嗎?這樣要怎么處理
老師麻煩講一下這個(gè)題吧,看不懂什么意思。
你好,出口以CIF價(jià)報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上的總價(jià)是人民幣1000元,運(yùn)費(fèi)100元,保費(fèi)37.26元,是不是用1000-100-37.26元=862.74元確認(rèn)收入來(lái)開(kāi)發(fā)票的?
新開(kāi)業(yè)的酒店,一般納稅人,還沒(méi)營(yíng)業(yè),籌建期,6月才開(kāi)始建的賬套,印花稅都需要交哪些稅目? 1.營(yíng)業(yè)賬簿怎么報(bào),計(jì)稅金額怎么填? 2.老板的投資款什么時(shí)候交印花稅,我看稅目里沒(méi)有投資相關(guān)的類目?
老師,老板有個(gè)證書(shū)到期了,延期培訓(xùn)費(fèi),進(jìn)管理費(fèi)用下的教育費(fèi),對(duì)吧?
總分公司匯總納稅申報(bào)企業(yè)所得稅是指每個(gè)季度都匯總還是匯算清繳時(shí)再匯,平時(shí)各申報(bào)各的呢
老師,計(jì)算應(yīng)收賬款賬齡用哪個(gè)函數(shù)
增加流動(dòng)資產(chǎn)投資增加流動(dòng)資產(chǎn)的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應(yīng)收賬款更多了?老師
這個(gè)月沖紅了,金額少了,原材料有余額了
7月份做的
實(shí)際你的原材料就是25萬(wàn)嗎?你之前多做的那些都是虛增的,是這個(gè)意思嗎?
本來(lái)是有的,但是現(xiàn)在一下開(kāi)不出來(lái),10月份開(kāi)了25萬(wàn)多,11月份開(kāi)了13萬(wàn)多,后面就不開(kāi)了,就這樣結(jié)束了,實(shí)際就39萬(wàn)多加上,11月的,現(xiàn)在要怎么處理暫估成本,?
沒(méi)有發(fā)票,實(shí)際有購(gòu)入的,這種情況下你不用哄的,讓他正常做賬就可以的,但是不允許抵扣所得稅,匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整。
老師是這樣暫估成本是500150.實(shí)際10月份開(kāi)了25萬(wàn)多,加11月份13萬(wàn),實(shí)際是,,39萬(wàn)多,我都沖紅了,怎么還要調(diào)整???
你好,也就是你這個(gè)50多萬(wàn)是虛增的是嗎?如果是紅沖了不需要調(diào)整的。
借應(yīng)付賬款帶原材料50多萬(wàn),當(dāng)時(shí)領(lǐng)用了嗎?如果領(lǐng)用了的話,也需要紅沖。
當(dāng)月暫估成本領(lǐng)用了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,也是3季度的,但是這個(gè)月發(fā)票只收到25萬(wàn)多,
那就這個(gè)月紅沖紅沖暫估入庫(kù)的,然后再紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的,在做發(fā)票的。
老師是要把暫估原材料沖紅了,領(lǐng)用的,結(jié)轉(zhuǎn)的憑證都沖紅了,是嗎?三個(gè)都有沖紅掉是嗎?
是的是的,是這么做的。
老師去年也有一次暫估,但是金額是根據(jù)實(shí)際發(fā)票暫估成本的,我就沖紅原材料,然后重新做了原材料憑證,領(lǐng)用憑證和結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證都沒(méi)有沖紅重新做的,沒(méi)關(guān)系吧?
暫估和發(fā)票一致的,你的成本可以不用動(dòng)。
哦,老師就是暫估金額和實(shí)際金額不一樣就要三個(gè)憑證都沖紅一下是吧?
對(duì)的,是的,是這么做的。
終于問(wèn)對(duì)老師了謝謝
不用客氣工作順利