你好,剩余的繼續(xù)暫估就可以的,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?
請(qǐng)問我上個(gè)月暫估原材料金額160,賣出去這期原材料成本結(jié)轉(zhuǎn)也是160,可是今個(gè)月發(fā)票回來金額是176.99,我這個(gè)月應(yīng)該怎么做呢
上個(gè)季度結(jié)成本的時(shí)候,有一批材料票沒回來用了暫估,這個(gè)月材料票回來了,發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度暫估結(jié)多了,怎么沖銷暫估
你好,我是建筑行業(yè),我上個(gè)月暫估了材料費(fèi)200萬,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)月材料費(fèi)發(fā)票到了,也開了銷項(xiàng)發(fā)票,那暫估的怎么處理?
小規(guī)模企業(yè),上個(gè)月暫估了。材料費(fèi)19萬元。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個(gè)月我要沖紅,上個(gè)月的暫估費(fèi)用。我拿到手的發(fā)票是17萬元。上個(gè)月多,暫估了。兩萬元。這我該怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄呢?這個(gè)月沒有收入。只有暫估的成本。請(qǐng)問我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師上個(gè)月暫估成本500150,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了上個(gè)月,但是這個(gè)月只開來25萬多這個(gè)工程的材料 ,你幫忙看看這個(gè)原材料余額怎么辦這個(gè)月?
老師您好,公司銷售醫(yī)療設(shè)備,能開居間服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對(duì)方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務(wù)平臺(tái)代開的機(jī)票、服務(wù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
我們單位是個(gè)門診部,有一個(gè)小食堂就員工自己的幾十個(gè)人的小食堂,那個(gè)食堂師傅他在稅務(wù)局代開的發(fā)票,上面寫的項(xiàng)目是勞務(wù)費(fèi),那么發(fā)票上面也有相應(yīng)的稅額,那么現(xiàn)在這個(gè)勞務(wù)稅應(yīng)該是哪里來交啊?他開的這個(gè)金額應(yīng)該就是我們單位按員工每個(gè)人12塊錢的標(biāo)準(zhǔn)給他的,然后他這個(gè)金額應(yīng)該包括他的這個(gè)購買食堂的菜費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)一起,開的就上面就寫的是勞務(wù)費(fèi)因?yàn)槲覀儌€(gè)稅系統(tǒng)跳出來要我們單位來跟他交這個(gè)個(gè)稅,應(yīng)如何來辦?
老板有個(gè)公司,經(jīng)營鋼材銷售,他朋友也想?yún)⑴c合作,資金一人出一半,利潤也一人一半,但是他朋友不想以實(shí)收資本來投資,請(qǐng)問老師如果這樣他打進(jìn)的款項(xiàng)怎么會(huì)計(jì)處理?后面產(chǎn)生的利潤及本金怎么轉(zhuǎn)給他朋友才合規(guī)呢?以及要產(chǎn)生哪些稅呢?謝謝老師
小規(guī)模納稅人舉辦賽事購買車輛無償捐贈(zèng)出去,需要繳納稅款不
你好,老師,一般納稅人公司國際物流公司,開報(bào)關(guān)費(fèi)用可以開普票?還是一定要開專用發(fā)票
老師咨詢一下,小規(guī)模公司,2023年開票6400元,用戶給匯款到公戶了,但財(cái)務(wù)做的收款是現(xiàn)金收款。原因是這個(gè)公司只做了這一筆業(yè)務(wù),再?zèng)]有其他業(yè)務(wù),銀行流水一直沒有給代賬公司,所以才做的現(xiàn)金收款,今天把賬拿回來了,發(fā)現(xiàn)銀行余額7000,賬面銀行余額是0,銀行流水都沒有做賬,現(xiàn)在怎么調(diào)整,沒做賬的銀行交易怎么補(bǔ)呢?
老師,企業(yè)之前和員工簽合同,由于社保原因,現(xiàn)在想重新統(tǒng)一簽訂一次,是否需要把之前的已簽訂的合同做了解除合同,還是不需要就是簽訂新的就可以了
以前買的二手車記成本里了,現(xiàn)在又買了一輛我想記固定資產(chǎn)可以嗎
這個(gè)月沖紅了,金額少了,原材料有余額了
7月份做的
實(shí)際你的原材料就是25萬嗎?你之前多做的那些都是虛增的,是這個(gè)意思嗎?
本來是有的,但是現(xiàn)在一下開不出來,10月份開了25萬多,11月份開了13萬多,后面就不開了,就這樣結(jié)束了,實(shí)際就39萬多加上,11月的,現(xiàn)在要怎么處理暫估成本,?
沒有發(fā)票,實(shí)際有購入的,這種情況下你不用哄的,讓他正常做賬就可以的,但是不允許抵扣所得稅,匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整。
老師是這樣暫估成本是500150.實(shí)際10月份開了25萬多,加11月份13萬,實(shí)際是,,39萬多,我都沖紅了,怎么還要調(diào)整?。?
你好,也就是你這個(gè)50多萬是虛增的是嗎?如果是紅沖了不需要調(diào)整的。
借應(yīng)付賬款帶原材料50多萬,當(dāng)時(shí)領(lǐng)用了嗎?如果領(lǐng)用了的話,也需要紅沖。
當(dāng)月暫估成本領(lǐng)用了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,也是3季度的,但是這個(gè)月發(fā)票只收到25萬多,
那就這個(gè)月紅沖紅沖暫估入庫的,然后再紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的,在做發(fā)票的。
老師是要把暫估原材料沖紅了,領(lǐng)用的,結(jié)轉(zhuǎn)的憑證都沖紅了,是嗎?三個(gè)都有沖紅掉是嗎?
是的是的,是這么做的。
老師去年也有一次暫估,但是金額是根據(jù)實(shí)際發(fā)票暫估成本的,我就沖紅原材料,然后重新做了原材料憑證,領(lǐng)用憑證和結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證都沒有沖紅重新做的,沒關(guān)系吧?
暫估和發(fā)票一致的,你的成本可以不用動(dòng)。
哦,老師就是暫估金額和實(shí)際金額不一樣就要三個(gè)憑證都沖紅一下是吧?
對(duì)的,是的,是這么做的。
終于問對(duì)老師了謝謝
不用客氣工作順利