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你好,我是建筑行業(yè),我上個月暫估了材料費200萬,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,這個月材料費發(fā)票到了,也開了銷項發(fā)票,那暫估的怎么處理?

2021-11-03 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-03 10:45

你好; 材料到了的發(fā)票與你實際暫估有金額差異嗎? ?

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快賬用戶6989 追問 2021-11-03 10:58

有差異的,實際收到的的金額還大一些

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齊紅老師 解答 2021-11-03 10:58

你好 ;? ?那你先去紅沖了暫估材料費分錄 。然后 去補結(jié)轉(zhuǎn)成本差異金額即可??

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快賬用戶6989 追問 2021-11-03 10:59

我把暫估 材料費分錄紅沖了,然后又把結(jié)轉(zhuǎn)成本的暫估的紅沖了,然后按實際的結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-03 11:01

你好 ;? 也可以的。? ? 可以這樣的?

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快賬用戶6989 追問 2021-11-03 11:04

結(jié)轉(zhuǎn)成本的一個分錄,里面有很多項成本,我就紅沖了其中的一項暫估成本,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-03 11:05

你好 ;? 對應(yīng)的去沖。 你用到了那些項目對應(yīng)去沖項目成本??

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快賬用戶6989 追問 2021-11-03 11:07

我結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本,這個月就把暫估的成本紅沖了,對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-03 11:07

你好;? 可以的。 你可以紅沖的 ;??

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你好; 材料到了的發(fā)票與你實際暫估有金額差異嗎? ?
2021-11-03
你好 暫估入庫 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021-02-23
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2022-07-12
暫估的材料費用,你上個月是怎么賬務(wù)處理的
2022-01-12
你好 把暫估的紅沖,按發(fā)票入賬?
2021-08-12
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