你好; 材料到了的發(fā)票與你實際暫估有金額差異嗎? ?
你好,我是建筑行業(yè),我上個月暫估了材料費200萬,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,這個月材料費發(fā)票到了,也開了銷項發(fā)票,那暫估的怎么處理?
小規(guī)模企業(yè),上個月暫估了。材料費19萬元。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個月我要沖紅,上個月的暫估費用。我拿到手的發(fā)票是17萬元。上個月多,暫估了。兩萬元。這我該怎么調(diào)整會計分錄呢?這個月沒有收入。只有暫估的成本。請問我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師我上個月做另外暫估原材料,這個月收到發(fā)票把暫估紅沖了,那結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需要紅沖嗎?
你好老師我2022年12月材料已經(jīng)款付了材料也用了我當(dāng)時暫估了并且也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,2023年3月收到發(fā)票我怎么入賬
老師,發(fā)票未到,當(dāng)月暫估入庫,材料已經(jīng)領(lǐng)用生產(chǎn)銷售了,后面發(fā)票到了沖銷暫估,那這個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的要怎么處理呢
老師公司收到小微企業(yè)貸款資金貼息專用賬戶打過來的款怎么入賬
老師,您好,我想問下就是我現(xiàn)在稅務(wù)查出來24年成本不符合,就是我去年收入1118萬,成本稅務(wù)系統(tǒng)818萬,我賬上是1018元,現(xiàn)在有個差額300萬,多半是23年的票,還有工資之類的,就是我這個23年的票從23年1月到12月的都有,而且23年年初的還多,因為當(dāng)時是對方?jīng)]有給我票,所以我就沒入賬,24年才入賬了,現(xiàn)在稅務(wù)查,不知道能不能說的通
稅收分類編碼1020501020000000000,*非金屬礦石*粉刷石膏,21年購進的時候叫*非金屬礦石*,現(xiàn)在在系統(tǒng)里輸入編碼1020501020000000000,出來大類叫*石膏*,那是不是就應(yīng)該按石膏開,簡稱變了,大類沒變
老師,為什么這個公式只有框選的單元格可以用,我直接拉給后面的單元格用不了呢
在臺灣成立的公司的同事過來內(nèi)地大陸出差的機票能計算抵扣進項稅額嗎
答案為什么是5.33% 我哪里出錯了?
老師想咨詢下,一個鋼結(jié)構(gòu)廠,之前的財務(wù)是按照進項銷項來做成本核算的,有加工環(huán)節(jié),我覺得不合適但是現(xiàn)在又無從下手,對方來給我們的進項票,實際不是這些東西,是以后拿了懟賬,但是這個月又要做進項抵扣我怎么做賬呢
老師,房東開房租發(fā)票是需要繳稅的嗎
老師,今年發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有張24年開的發(fā)票重復(fù)開了,對方紅沖了一張,那我該怎么做賬?
老師能講下增值稅和企業(yè)所得稅確定收入時間嗎?
有差異的,實際收到的的金額還大一些
你好 ;? ?那你先去紅沖了暫估材料費分錄 。然后 去補結(jié)轉(zhuǎn)成本差異金額即可??
我把暫估 材料費分錄紅沖了,然后又把結(jié)轉(zhuǎn)成本的暫估的紅沖了,然后按實際的結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣可以嗎?
你好 ;? 也可以的。? ? 可以這樣的?
結(jié)轉(zhuǎn)成本的一個分錄,里面有很多項成本,我就紅沖了其中的一項暫估成本,這樣可以嗎?
你好 ;? 對應(yīng)的去沖。 你用到了那些項目對應(yīng)去沖項目成本??
我結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本,這個月就把暫估的成本紅沖了,對嗎?
你好;? 可以的。 你可以紅沖的 ;??