你好; 材料到了的發(fā)票與你實(shí)際暫估有金額差異嗎? ?
你好,我是建筑行業(yè),我上個(gè)月暫估了材料費(fèi)200萬,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)月材料費(fèi)發(fā)票到了,也開了銷項(xiàng)發(fā)票,那暫估的怎么處理?
小規(guī)模企業(yè),上個(gè)月暫估了。材料費(fèi)19萬元。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個(gè)月我要沖紅,上個(gè)月的暫估費(fèi)用。我拿到手的發(fā)票是17萬元。上個(gè)月多,暫估了。兩萬元。這我該怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄呢?這個(gè)月沒有收入。只有暫估的成本。請問我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師我上個(gè)月做另外暫估原材料,這個(gè)月收到發(fā)票把暫估紅沖了,那結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需要紅沖嗎?
你好老師我2022年12月材料已經(jīng)款付了材料也用了我當(dāng)時(shí)暫估了并且也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,2023年3月收到發(fā)票我怎么入賬
老師,發(fā)票未到,當(dāng)月暫估入庫,材料已經(jīng)領(lǐng)用生產(chǎn)銷售了,后面發(fā)票到了沖銷暫估,那這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的要怎么處理呢
老師,我們公司交行開過一個(gè)戶,但賬套里沒有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開始請的,我們8月開始買材料入場,8月開發(fā)票,我能9月申報(bào)預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺(tái)可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操?請問這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒做過,不知可難?感謝
老板買了部手機(jī),給項(xiàng)目打卡用,這個(gè)可以報(bào)銷不
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
附加稅影響損益嗎,收到2021年退的附加稅如何做賬
老師您好,公司的股東或者員工把汽車租給公司是需要給員工報(bào)個(gè)稅的吧?可以無租金訂合同嗎?
我們給挖機(jī)工人打款按照臨時(shí)工工資了。這個(gè)必須要他們給我們提供原件收據(jù)么 沒有收據(jù)只報(bào)個(gè)稅可以嗎
老師,公司有進(jìn)銷存系統(tǒng),我做賬的時(shí)候主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本是不是可以不寫明細(xì)了,因?yàn)樗麄兊倪M(jìn)銷存財(cái)務(wù)接口(可以入到用友的)沒有列明主營業(yè)務(wù)收入——某商品,而是統(tǒng)一歸類到主營業(yè)務(wù)收入——某門店
老師單價(jià)開票的時(shí)候低,成本還挺高,怎么補(bǔ)救
有差異的,實(shí)際收到的的金額還大一些
你好 ;? ?那你先去紅沖了暫估材料費(fèi)分錄 。然后 去補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本差異金額即可??
我把暫估 材料費(fèi)分錄紅沖了,然后又把結(jié)轉(zhuǎn)成本的暫估的紅沖了,然后按實(shí)際的結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣可以嗎?
你好 ;? 也可以的。? ? 可以這樣的?
結(jié)轉(zhuǎn)成本的一個(gè)分錄,里面有很多項(xiàng)成本,我就紅沖了其中的一項(xiàng)暫估成本,這樣可以嗎?
你好 ;? 對(duì)應(yīng)的去沖。 你用到了那些項(xiàng)目對(duì)應(yīng)去沖項(xiàng)目成本??
我結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本,這個(gè)月就把暫估的成本紅沖了,對(duì)嗎?
你好;? 可以的。 你可以紅沖的 ;??