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你好老師我2022年12月材料已經(jīng)款付了材料也用了我當(dāng)時暫估了并且也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,2023年3月收到發(fā)票我怎么入賬

2023-06-13 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-13 11:26

您好, 沖去年暫估的分錄,再做正負數(shù)分錄

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您好, 沖去年暫估的分錄,再做正負數(shù)分錄
2023-06-13
借原材料,貸銀行存款。
2024-01-11
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 如果取得發(fā)票與之前暫估入賬的原材料金額有差異,還需要對之前領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄的金額做相應(yīng)調(diào)整的
2020-11-05
沖暫估,按發(fā)票重新入賬
2021-03-11
一、沖銷1月的賬務(wù)處理,再按發(fā)票的金額重新入賬,做相關(guān)的賬務(wù)處理。
2021-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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