裝修改造的費(fèi)用 可以企業(yè)所得稅稅前扣除,取得的專票能進(jìn)項(xiàng)抵扣
你好,老師。我們公司跟個(gè)人簽的租房協(xié)議,租用個(gè)人房屋做辦公室的。物業(yè)統(tǒng)一收取我們的水電費(fèi),但是不能給我們開發(fā)票。只給了一張物業(yè)給供電公司交費(fèi)的大額發(fā)票。這個(gè)發(fā)票我能去到費(fèi)用里做企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
公司因生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),取得專票進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,可以在企業(yè)所得稅稅前按照一定比例稅前扣除,那如果取得普票可以在稅前按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除比列扣除嗎?
公司用使用個(gè)人車輛的加油費(fèi)開的發(fā)票報(bào)銷,是不是只能租賃個(gè)人車輛才可以所得稅稅前抵扣呢?
企業(yè)自由房產(chǎn)選擇簡易計(jì)稅,1.如果發(fā)生與該房產(chǎn)的裝修改造費(fèi)用取得專票可以進(jìn)行抵扣嗎?如果企業(yè)購買電腦之類的辦公固定資產(chǎn),或者一些辦公用品專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師您好,請(qǐng)問辦公室寬帶使用法人名字開通,只能開具法人名字抬頭的發(fā)票,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理