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我們單位是個門診部,有一個小食堂就員工自己的幾十個人的小食堂,那個食堂師傅他在稅務(wù)局代開的發(fā)票,上面寫的項目是勞務(wù)費,那么發(fā)票上面也有相應(yīng)的稅額,那么現(xiàn)在這個勞務(wù)稅應(yīng)該是哪里來交???他開的這個金額應(yīng)該就是我們單位按員工每個人12塊錢的標(biāo)準(zhǔn)給他的,然后他這個金額應(yīng)該包括他的這個購買食堂的菜費和勞務(wù)費一起,開的就上面就寫的是勞務(wù)費因為我們個稅系統(tǒng)跳出來要我們單位來跟他交這個個稅,應(yīng)如何來辦?

2025-09-09 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-09 12:15

食堂師傅代開的勞務(wù)費發(fā)票,個稅由門診部代扣代繳(稅務(wù)代開時不征,由支付方預(yù)扣),按勞務(wù)報酬計稅(4000 元以下減 800 元、4000 元以上減 20% 費用后算應(yīng)納稅所得額);發(fā)票金額含菜費和勞務(wù)費,建議和師傅明確兩者金額分開核算,方便個稅計算與企業(yè)所得稅扣除。

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快賬用戶1793 追問 2025-09-09 13:02

如食堂師傅代開勞務(wù)發(fā)票價稅合計1萬元,此金額為員工人均標(biāo)準(zhǔn)20元/餐,一月500人次就餐。本單位已向師傅付款1萬元,應(yīng)加個辦理個稅

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齊紅老師 解答 2025-09-09 13:14

同學(xué)你好 可以按勞務(wù)申報

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食堂師傅代開的勞務(wù)費發(fā)票,個稅由門診部代扣代繳(稅務(wù)代開時不征,由支付方預(yù)扣),按勞務(wù)報酬計稅(4000 元以下減 800 元、4000 元以上減 20% 費用后算應(yīng)納稅所得額);發(fā)票金額含菜費和勞務(wù)費,建議和師傅明確兩者金額分開核算,方便個稅計算與企業(yè)所得稅扣除。
2025-09-09
您好,開具餐飲服務(wù)費,謝謝
2021-05-07
同學(xué)你好 按明細(xì)核對就可以
2023-05-15
你好,這個可以開勞務(wù)的, 2.可以開,你做成勞務(wù)就行了
2020-06-18
你好,需要對方去到稅務(wù)部門代開勞務(wù)發(fā)票,然后你們根據(jù)勞務(wù)發(fā)票上面金額代扣代繳個稅
2022-05-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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