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請(qǐng)問我上個(gè)月暫估原材料金額160,賣出去這期原材料成本結(jié)轉(zhuǎn)也是160,可是今個(gè)月發(fā)票回來金額是176.99,我這個(gè)月應(yīng)該怎么做呢

2020-11-25 10:59
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-25 11:00

沒關(guān)系 把多的這部分金額算到本期也行,金額也不大

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沒關(guān)系 把多的這部分金額算到本期也行,金額也不大
2020-11-25
一、直接按發(fā)票做賬務(wù)處理。上月沒有暫估就不暫估了,直接 按發(fā)票的金額做賬務(wù)處理 二、如果是采購(gòu)單價(jià)高了,說明上月出庫(kù)的金額錯(cuò)誤了,需要沖銷上月原材料的出庫(kù)金額,再按正確的金額做出庫(kù)。
2021-11-26
您好 那把前面兩筆分錄全部紅沖 然后按照正確的再寫分錄就好了
2022-10-13
你好;? ? 挨著上面的分錄 一筆一筆去調(diào)整; 需要? 沖的??
2021-12-22
你好 按合同金額暫估 收到發(fā)票時(shí)再紅沖暫估 可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-10-11
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