一、直接按發(fā)票做賬務(wù)處理。上月沒有暫估就不暫估了,直接 按發(fā)票的金額做賬務(wù)處理 二、如果是采購單價高了,說明上月出庫的金額錯誤了,需要沖銷上月原材料的出庫金額,再按正確的金額做出庫。
伊峰財稅小慧: 老師,你好,上個月開票忘記作廢了12萬的發(fā)票,導(dǎo)致上個月交了1萬多的增值說,暫估了原材料,這個月我紅沖了12萬的發(fā)票,只開了7萬多的發(fā)票,現(xiàn)在銷售收入是負(fù)數(shù),進(jìn)項發(fā)票也留底,但是我的原材料是為零的,這樣有沒關(guān)系啊 伊峰財稅小慧: [圖片]
原材料按13%暫估入庫,而且已經(jīng)按暫估入庫數(shù)領(lǐng)用了,次月收到發(fā)票,此原材料是按9%計算增值稅的,現(xiàn)在因為稅率弄錯了,導(dǎo)致原材料存在差額,這個差額該怎么處理
1.上個月材料忘記暫估了,但是原材料卻出了,導(dǎo)致這款原材料數(shù)量金額負(fù)數(shù),我想這個月補(bǔ)一個暫估,但是更煩的是這個月開進(jìn)的材料發(fā)票單價比上個月出的單價要高幾毛。。。。這個該怎么辦
老師,原材料暫估入庫單價估高了,出庫也是按這個暫估價出庫,現(xiàn)在發(fā)票來了,發(fā)票上的單價要低,把之前的暫估沖掉,導(dǎo)致現(xiàn)在出庫金額大于入庫金額,該怎么調(diào)整?
老師,我上個月暫估了52000kg原材料,上個月領(lǐng)用量26000kg原材料,暫估單價是11.5元,本月收到不含稅單價10.18元的增值稅增值稅專票85000kg,麻煩問下這個月會計分錄怎么做呢
一次性收取半年房租,房租發(fā)票分月開出,分月入收入可以嗎
給單位開的發(fā)票,但是是個人付的錢,這個可以嗎
老師,買一送一,請問送的那個成本價是0還是?
研發(fā)人員的跟車試驗差旅費(fèi)是計入研發(fā)的其他費(fèi)用 差旅費(fèi)還是裝備調(diào)試與試驗費(fèi)用
為履行合同的時候發(fā)生的成本費(fèi)用,什么情況下總合同履約成本,什么情況下總合同資產(chǎn)?
我們單位員工離職,社保上個月沒斷,這個月繳納保險后斷社保。核對工資發(fā)現(xiàn)這個人上個月沒有工資了。請問這個社保的費(fèi)用和個稅的錢,如果員工給公司,可以讓他繳費(fèi)到對公賬戶上嗎?要怎么做賬?
老師好,我7月底從上一家公司離職,7月的社保上家公司沒錢還沒申報繳納,但是他說會和我繳納,但是8月份新公司和我綁定了,這個會影響繳納8月的社保嗎?那7月的社保原公司還可以和我交嗎?
老師:您好!我們是律師事務(wù)所小規(guī)模納稅人。針對增值稅發(fā)票季度銷售額在300,000以內(nèi)免征增值稅是指專票和普票總金額,還是只指普票,專票的話一經(jīng)開出就得交稅?
老師好,差旅費(fèi)的補(bǔ)助做什么科目,需要提供發(fā)票嗎
支付的房租押金計入預(yù)付賬款可以嗎,必須計入其他應(yīng)收款嗎
那豈不是要把整個成本都沖銷再做過?能不能不改直接往下做
那你的成本就錯誤了。
那是不是要改投料,庫存商品的價格,和主營業(yè)務(wù)成本都要沖掉再做一個
需要修改,不然你就是出庫的金額錯誤了,影響完工產(chǎn)品的成本。
那修改的憑證是做在本月最后那里嗎?等本月所有憑證都做完再去改嗎
修改的信箋在本月進(jìn)行賬務(wù)處理,對本月的生產(chǎn)成本計算表會產(chǎn)生相關(guān)的影響,最后將這個差異結(jié)轉(zhuǎn)至庫存商品里面了。
能不能把需要修改的都做在 一個憑證里面?
一、為了你的憑證清晰,建議一事一個憑證。如果是大雜燴,可能導(dǎo)致憑證看起來莫名其妙。