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出口報關(guān)單在哪里下載?生產(chǎn)形企業(yè),增值稅申報時候,怎么知道當(dāng)月是否有出口業(yè)務(wù)?避免漏申報增值稅?

2025-11-18 06:42

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1.在出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用)上的出口日期次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期內(nèi),向主管稅務(wù)機關(guān)申報辦理增值稅免抵退稅及消費稅退稅。 2.報送的資料包括:《免抵退稅申報匯總表》3份、《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報明細(xì)表》3份、出口貨物退(免)稅正式申報電子數(shù)據(jù)、出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用)、出口發(fā)票等。 3.生產(chǎn)企業(yè)出口的自購原材料和自產(chǎn)的出口貨物,以及列名生產(chǎn)企業(yè)提供的加工修理修配勞務(wù),應(yīng)將對應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出,不再參與免抵退稅計算。 4.生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機關(guān)申報辦理出口貨物增值稅、消費稅免退稅申報。經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)的,企業(yè)在增值稅納稅申報期以外的其他時間也可辦理免退稅申報。
2024-01-05
您好,要填的,當(dāng)月有出口銷售額(無論是否申報退稅),且適用 “免抵退” 或 “免稅不退稅” 政策。需在 “免征增值稅項目銷售額” 欄填寫出口額(人民幣),并做 進項稅額轉(zhuǎn)出。選擇出口免稅對應(yīng)代碼(如 01019999)。出口對應(yīng)的進項稅額不得抵扣,需在表中 “進項稅額轉(zhuǎn)出” 欄填寫(或主表第14欄)。未申報退稅不影響本表填報,但后續(xù)正式申報退稅時需與增值稅申報數(shù)據(jù)一致。若無其他減免項目,僅填出口部分,確保與主表第8欄(免稅銷售額)一致
2025-04-12
同學(xué) 增值稅申報表里進項稅額是不是也要申報當(dāng)月轉(zhuǎn)出? --- 這個在當(dāng)月的免抵退稅金額體現(xiàn)。
2022-08-08
你好可以的,不一定一次性申報
2022-06-17
您好,這個是不需要的哈
2022-12-04
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