你好可以的,不一定一次性申報
您好 1.我這些報關(guān)單 應(yīng)該什么時候報增值稅???(分別是5月出口和7月出口) 2. 一般人 填表一免稅 和 減免稅申報表里的免稅, 都是填報關(guān)單上的數(shù)嗎(我那是美元,分含稅不含稅嗎?) 3. 退稅是退我進(jìn)項專票上的稅嗎? 4.退稅是明年幾月份之前退就行???
外貿(mào)企業(yè)申報出口退稅業(yè)務(wù),有報關(guān)單,有收匯,但是進(jìn)項的增值稅發(fā)票的產(chǎn)品型號不對,可以申報免稅嗎?具體申報免稅有什么要求,
生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人 出口退稅申報,增值稅申報中根據(jù)報關(guān)單。出口的免抵退數(shù)據(jù)是50萬。 本月進(jìn)項少,進(jìn)行出口退稅申報時可以不按增值稅免抵退填的50萬報么?可以少報一張報關(guān)單按退稅40萬報么?剩下一份報關(guān)單次月再申報有稅務(wù)風(fēng)險嗎
當(dāng)月出口發(fā)票100萬,出口退稅電子口岸只有部分50萬的報關(guān)單,那我申報退稅,先辦了增值稅,免抵退稅銷售額100萬,再去出口退稅時會不會把100萬的數(shù)據(jù)自動帶入,還是按導(dǎo)入的報關(guān)單信息50萬來算出口退稅的?
老師,您好,公司是廣州的外貿(mào)出口企業(yè),一般納稅人,稅局有做了免抵退稅備案,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有份報關(guān)單出口日期是6月的,這一單不進(jìn)行申請退稅的,是不是可以在6月更正申報增值稅,填寫在免稅收入那一欄呀?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
不申報不影響我?guī)ど洗_認(rèn)收入吧?可以推遲多久申報?每個月進(jìn)項都不夠。每個月又有新的報關(guān)單。
不影響確認(rèn)收入,只是不能申報退稅
最晚可以推遲到什么時間報就來得及?如果最后進(jìn)項不夠是否可以不做退稅申報?
進(jìn)項不夠亦留抵稅額,一般是次年4月
進(jìn)項不夠次年4月前也都要申報么?
沒有進(jìn)項是否申報不合適?
可以免稅申報的這個
如果進(jìn)項不足 最后剩余的報關(guān)單 怎么申報合適?就是免稅申報 不進(jìn)項退稅了么?
對,如果繼續(xù)免抵退申報,免抵額需要繳納附加稅