要學(xué)員您好,這種情況是要的。借;銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅借;應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅,貸;以前年度損益調(diào)整借,以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
補(bǔ)繳上年度匯算清繳的企業(yè)所得稅,用以前年度損益去調(diào)整后需要調(diào)整報(bào)表嗎?
匯算清繳補(bǔ)繳了所得稅,使用了以前年度損益調(diào)整科目,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整,需不需要同時(shí)調(diào)整做以前年度損益調(diào)整,調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表?
咨詢一下,匯算清繳后企業(yè)所得稅退稅了,也通過以前年度調(diào)整損益做了賬務(wù)處理,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表因以前年度調(diào)整損益不平應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師好,22年匯算清繳我們補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,涉及以前年度損益調(diào)整科目,資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)還需要調(diào)整嗎?
老師請(qǐng)問填寫增值稅申報(bào)表時(shí)提示第3列即征即退本月數(shù)任一項(xiàng)填有非0的數(shù)據(jù)時(shí),請(qǐng)確定您具有退稅資格并認(rèn)真填好
老師請(qǐng)問我們銷售二手車,收入是116504.85,銷項(xiàng)稅是3495.15,合計(jì)是12萬,那我們固定資產(chǎn)折舊后凈值還有107937.5,那固定資產(chǎn)清理還有多得8567.35這個(gè)金額怎么做分錄呢
老師,我們做審計(jì)2024年的,要財(cái)務(wù)主管簽字,財(cái)務(wù)主管2025年1月離職了,現(xiàn)在還有他私章,能蓋章嗎
個(gè)體戶木材采運(yùn)行業(yè)有增值稅 砍伐樹木的人工費(fèi),是免稅的嗎
固定資產(chǎn)匯算清繳,原值是填去年入賬的固定資產(chǎn),還是從一開始有固定資產(chǎn)的金額填。前幾年有固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊完了。這個(gè)要填進(jìn)去嗎
匯算清繳,領(lǐng)導(dǎo)說不能虧損。 但是跟本公司沒有收入,在年頭時(shí)發(fā)了幾個(gè)月工資。 也是有申報(bào)個(gè)稅的。24年全年也只是工資發(fā)放 現(xiàn)在說匯算清繳不能虧損。讓我虧損多少(工資)就調(diào)整多少、最后利潤(rùn)0就可以。 這樣子,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表我需要填明細(xì)嗎?
答案答案復(fù)制本年7月,M汽車制造公司生產(chǎn)甲型小汽車30輛,生產(chǎn)乙型小汽車50輛(其中25輛作為獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放給優(yōu)秀員工,25輛作為樣品送給各經(jīng)銷商)。甲型和乙型小汽車均由汽車制造公司的A車間生產(chǎn),且A車間只生產(chǎn)這兩種型號(hào)的汽車。每輛甲型小汽車的直接材料成本11為8萬元,直接人工成本為2.5萬元。每輛乙型小汽車的直接材料成本為10萬元,直接人工成本為1萬元。A車間歸集的制造費(fèi)用合計(jì)4萬元。針對(duì)制造費(fèi)用現(xiàn)有兩種分配方法可供選擇:一種是生產(chǎn)工時(shí)比例法,生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工時(shí)分別為50小時(shí)、150小時(shí):另一種是生產(chǎn)工人工資比例法[2],生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工人工資分別為10萬元、10萬元[由于甲型汽車生產(chǎn)需要技術(shù)高的工人,因此,其工資與工時(shí)不成正比。
樣品免費(fèi)送客戶,視同銷售的,怎么做賬和報(bào)稅呢
31 提選 ac.對(duì)嗎啊啊啊啊
電費(fèi)違約金,開的明細(xì)是供電*違約金,這個(gè)是算到電費(fèi)里面嗎?專票進(jìn)項(xiàng)正常抵扣嗎?
老師,只需要調(diào)所得稅就可以嗎?因?yàn)槌杀静缓弦?guī)造成的納稅調(diào)增,需不需調(diào)未分配利潤(rùn)?
比如利潤(rùn)表是虧損,匯算清繳調(diào)整后,需要繳納所得稅,但是資產(chǎn)負(fù)債表期末金額-未分配利潤(rùn)還是負(fù)數(shù)
學(xué)員您好,這種情況是要的。
是的沒錯(cuò), 是這樣的,這是由于稅會(huì)差異產(chǎn)生的