久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的

2025-10-27 23:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-10-27 23:25

您好,固定資產清理開票后,申報收入時,增值稅申報表上填的是發(fā)票上的不含稅銷售額和算出的稅額,比如你賣了21800元(含稅),稅率3%,那么不含稅銷售額是21800/(1%2B3%)=21165元,稅額是21165*3%=635元,就把21165和635填到申報表里;企業(yè)所得稅不用單獨報,因為清理的賺或虧最后都算進總利潤里了。 分錄把固定資產從賬上轉走,借固定資產清理20000元,累計折舊80000元,貸固定資產100000元;記錄清理花的錢,借固定資產清理500元,貸庫存現金500元;記錄開票收的錢,借銀行存款21800元,貸固定資產清理21165元,貸應交稅費635元;算總賬,把固定資產清理科目結平,如果賺錢了(比如貸方比借方多665元),就借固定資產清理665元,貸資產處置損益665元。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
您好,固定資產清理開票后,申報收入時,增值稅申報表上填的是發(fā)票上的不含稅銷售額和算出的稅額,比如你賣了21800元(含稅),稅率3%,那么不含稅銷售額是21800/(1%2B3%)=21165元,稅額是21165*3%=635元,就把21165和635填到申報表里;企業(yè)所得稅不用單獨報,因為清理的賺或虧最后都算進總利潤里了。 分錄把固定資產從賬上轉走,借固定資產清理20000元,累計折舊80000元,貸固定資產100000元;記錄清理花的錢,借固定資產清理500元,貸庫存現金500元;記錄開票收的錢,借銀行存款21800元,貸固定資產清理21165元,貸應交稅費635元;算總賬,把固定資產清理科目結平,如果賺錢了(比如貸方比借方多665元),就借固定資產清理665元,貸資產處置損益665元。
2025-10-27
你好,是的,其實在實操中很多都當做其他業(yè)務收入來申報的。
2025-04-14
你好 1、固定資產清理,會計分錄為:   借:固定資產清理     累計折舊     固定資產減值準備     貸:固定資產——設備名稱   2、處置固定資產時:   借:銀行存款     貸:固定資產清理       應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)   3、若處置產生利得:   借:固定資產清理     貸:營業(yè)外收入——非流動性資產處置利得(或資產處置損益科目)   若處置實現損失:   借:營業(yè)外支出——非流動性資產處置損失(或資產處置損益科目)     貸:固定資產清理
2022-03-04
您好,因為賣固定資產本就不是正確經營的收入,就是記在固定資產清理里,這里收入和銷項稅沒有對應是正常的,比較的差異就是 固定資產清理金額
2023-11-25
同學你好,這是正常的不一致。沒問題的
2022-05-17
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×