你你好,能用13% 的稅率抵扣6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票;讓負(fù)責(zé)檢測(cè)的公司給你們開(kāi)票,這樣就有成本了咯。
您好,公司是建筑裝修公司,我們工地有很多個(gè)人的包工頭,我們給了工程款,但是他們沒(méi)有辦法提供發(fā)票給我們,然后就有一家A公司,自由職業(yè)者包工頭和A公司簽合同,去管理他們。然后我們把錢打給這個(gè)A公司,A公司再把錢打給包工頭們,然后他們就開(kāi)具的6%的發(fā)票給我公司。開(kāi)具的稅收編碼都是企業(yè)管理服務(wù)。開(kāi)具的發(fā)票如:*企業(yè)管理服務(wù)*勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi)、*企業(yè)管理服務(wù)*項(xiàng)目管理、*企業(yè)管理服務(wù)*保潔服務(wù)、*企業(yè)管理服務(wù)*企業(yè)管理服務(wù)。 這幾個(gè)發(fā)票入賬應(yīng)該計(jì)管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?
我公司是高新企業(yè),為某公司提供一個(gè)項(xiàng)目服務(wù),開(kāi)的信息技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,我計(jì)入借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入了,然后我公司又從另一個(gè)公司買了這項(xiàng)服務(wù),另一個(gè)公司也開(kāi)給我們信息技術(shù)服務(wù)的發(fā)票了,老板的意思是計(jì)入研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除申請(qǐng)補(bǔ)貼,這樣能行嗎?那其他業(yè)務(wù)收入不就沒(méi)成本了嗎?應(yīng)該如何處理?
老師,打擾一下,我有個(gè)問(wèn)題,就是我們老板有兩個(gè)公司都是一般納稅人,然后簽的同一個(gè)項(xiàng)目,a公司賣材料給對(duì)方,b公司給對(duì)方提供勞務(wù),然后作為b公司開(kāi)發(fā)票的話,開(kāi)建筑服務(wù)應(yīng)該是屬于9%的稅率還是可以開(kāi)3%的甲供材料
@財(cái)務(wù)丫丫?老師我想問(wèn)下,比如A給我公司開(kāi)具域名轉(zhuǎn)讓,我再把這個(gè)域名給B,我其實(shí)是承擔(dān)了中間人,和給B提供服務(wù),但是A給我開(kāi)的是技術(shù)服務(wù),我給B開(kāi)的也是技術(shù)服務(wù),但是好處費(fèi)是另外一個(gè)公司打給我公司的,這樣可以嗎。我有把好處費(fèi)的發(fā)票開(kāi)具給對(duì)方,然后我全額按6%去交了增值稅。但是就是A給我開(kāi)了多少的技術(shù)服務(wù),我就開(kāi)多少的金額的技術(shù)服務(wù)發(fā)票給B,只是好處費(fèi)單獨(dú)開(kāi)了,這樣可以嗎
我們公司中了個(gè)標(biāo),然后90多萬(wàn)技術(shù)服務(wù)費(fèi),然后呢 實(shí)際提供技術(shù)服務(wù)的是老板的另一個(gè)檢測(cè)公司,然后他們提供的人員給甲方做的服務(wù),目前需要給甲方開(kāi)票,關(guān)于增值稅這塊,我能用13% 的稅率抵扣6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?再就是我們和甲方的合同上簽訂的服務(wù)人員是老板檢測(cè)公司的那些人,不是我們公司的人員,成本這塊我怎么弄呢?
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
老師您好!手工記賬年末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下的科目?請(qǐng)教老師!
對(duì)方想讓我們開(kāi)專票,我們想讓他提供一般納稅人證明,這個(gè)一般納稅人證明是在電子稅務(wù)局打打???
老師:公司24年投資企業(yè)分紅500萬(wàn),也有投資另外一家公司虧200萬(wàn)(投資成本200萬(wàn),0元轉(zhuǎn)讓),是這樣填嗎!為啥跳出來(lái)不對(duì)
別的公司開(kāi)勞務(wù)票給我們,但是他的經(jīng)營(yíng)范圍里只有材料批發(fā)零售,怎么辦
股權(quán)變更: A股東53%的股權(quán) 未 實(shí)繳,4月同時(shí)轉(zhuǎn)讓C、D兩個(gè)股東股份; C股東先把款打進(jìn)了銀行100W,占股25%, D股東未打款, D 占股 27.5%; 資產(chǎn)負(fù)債表3月實(shí)收資本45W; C股東 4月打投次款100W入賬;實(shí)收資本70W; 借:銀行存款100W 貸:實(shí)收資本25W 資本公積——股本溢價(jià)75W 5月去做股轉(zhuǎn)讓流程, 1.請(qǐng)問(wèn) A 轉(zhuǎn)讓給 C 個(gè)稅計(jì)算 是(25W - 0【A沒(méi)有實(shí)繳】- 0【沒(méi)有合理費(fèi)用】) * 20% = 5W 2.A轉(zhuǎn)讓給D 轉(zhuǎn)讓價(jià)格是按3月實(shí)收資本45+4月25W * 持股比例算,還是按3月實(shí)收資本45算? 這兩股權(quán),轉(zhuǎn)讓流程都還沒(méi)走,
檢測(cè)公司是老板的,我們公司也是老板的,老板意思是2個(gè)公司都開(kāi)票都交稅麻煩,想著讓我直接給甲方開(kāi)票,然后檢測(cè)公司不給我們開(kāi)票了
您好,那你找不到成本的呢。