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                                    老師,就是我們現(xiàn)在公司開票395萬了,今天我們需要開200多萬,正好要超過500萬了,我們是現(xiàn)在不去申請一般納稅人,繼續(xù)開小規(guī)模的,下個月再去申請,這個月開過的部分需要補稅嗎?
老師,就是我們現(xiàn)在公司開票395萬了,今天我們需要開200多萬,正好要超過500萬了,我們是現(xiàn)在不去申請一般納稅人,繼續(xù)開小規(guī)模的,下個月再去申請,這個月開過的部分需要補稅嗎?
老師,我們公司今年虧損200多萬,但是業(yè)務(wù)招待費超標(biāo)50多萬,還有些沒有發(fā)票的2萬多要納稅調(diào)增,調(diào)增的這部分需要交企業(yè)所得稅嗎?
請問老師,小規(guī)模納稅人,季度普票收入40萬,需要開具10萬專票,專票需要繳納3%增值稅,那么本季度是不是只是繳納專票部分的稅,普票40萬是不需要繳納增值稅的對嗎
請問下老師 就是我這個月有些客戶的發(fā)票沒有開,我需不需確認收入呢,因為這個月不是也要報增值稅嗎?小規(guī)模納稅人
 
                老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實行。