你好,對(duì)方不要發(fā)票的話,可以做無(wú)票收入的。無(wú)票收入需要正常交稅。

老師,小規(guī)模納稅人有30000收入,但是沒(méi)開(kāi)票。我這個(gè)做分錄需要價(jià)稅分離嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在不是免稅嗎?收入確認(rèn)多少啊
請(qǐng)問(wèn)下老師 就是我這個(gè)月有些客戶的發(fā)票沒(méi)有開(kāi),我需不需確認(rèn)收入呢,因?yàn)檫@個(gè)月不是也要報(bào)增值稅嗎?小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人房屋出租收入可以分?jǐn)傋鍪杖雴??還是一次性計(jì)入收入?(比如收了1年的房租)然后這個(gè)月收了好多家的房租,開(kāi)了普通增值稅發(fā)票30萬(wàn),由于是小規(guī)模納稅人,所以剛好未超還不用交稅。那如果我按分?jǐn)偟姆绞降脑挘驗(yàn)檫€有1月份和2月份也收到過(guò)租金,這個(gè)月比如確認(rèn)了收入35萬(wàn),是不是不存在繳納增值稅,因?yàn)槔U納增值稅是按照開(kāi)票來(lái)的,所以在分?jǐn)偟那闆r下無(wú)論我確認(rèn)的收入是否超過(guò)30萬(wàn),都不需要繳納增值稅對(duì)不對(duì)?
老師你好,我們有個(gè)客戶,23年-25年的賬一直沒(méi)結(jié),這個(gè)月讓把發(fā)票開(kāi)完,錢就給完,公司是小規(guī)模納稅人,1個(gè)月額度只有30萬(wàn),這個(gè)月還給別的客戶開(kāi)了些,額度不夠用。現(xiàn)在我想申請(qǐng)臨時(shí)額度,需要提供合同。請(qǐng)問(wèn)老師,我下個(gè)月可能就開(kāi)不了這些票了,這個(gè)有沒(méi)有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


老師是這樣的,這個(gè)發(fā)票客戶可要不可要的那種,我是因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)完了,沒(méi)有發(fā)票了呢,然后如果我放到下個(gè)季度去開(kāi)的話,我就會(huì)超過(guò)30萬(wàn),要交增值稅
你好,那你就做下一個(gè)季度里面。