開給小規(guī)模納稅人,優(yōu)先選擇普通發(fā)票,因為他抵扣不了你開專票普票是一樣交稅的。

我們是一般納稅人對方小規(guī)模開專票給我們可以抵扣嗎
老師 如果我們是一般納稅人 對方是小規(guī)模納稅人開的專票可以給我們抵扣進項嗎
老師,對方是小規(guī)模納稅人,我們是一般納稅人,他們要給我們開專票,這個可以嗎,我們可以抵扣嘛,因為小規(guī)模納稅人一般不是不可以開專票的嘛
老師, 小規(guī)模納稅人給我們開的咨詢費發(fā)票,稅率是1%,專票,我們是一般納稅人,這個稅額可以抵扣進項抵扣嘛
老師,對方公司是小規(guī)模納稅人他們開出的發(fā)票是3%的專票給我們,我們能進項抵扣嗎?
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導出來收入是40318949.79元,申報企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時借應付職工薪酬社保 借其他應付款社保 貸銀行存款 計提工資時借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 貸應付職工薪酬社保 發(fā)放時借應付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個稅 貸其他應付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個稅申報的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
老師你好!上個開票下個月需要沖紅,稅費己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費怎樣處理,下個月也沒有開票計劃如何處理
購買打印機1550元記入什么科目?
股權變更需要繳納那幾個稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進的設備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本、費用在計算應納稅所得額時扣除。這個政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費者那個銷售額確定老師給個總結
請問老師,稅負率5%,銷售100萬,進項要多少?怎么算?
老師 請問調(diào)整社保繳費工資應該怎么操作?
但是我有進項發(fā)票可以抵扣掉不用交增值稅吧
可以啊,可以不用繳納的
好的,謝謝老師
不用客氣工作愉快