是的,這個稅額可以抵扣進項抵扣
我們是一般納稅人,收到一張小規(guī)模納稅人代開的1%的專票,我們抵扣進項稅額是按照1%來抵扣嗎
小規(guī)模開的納稅人給我們開的專票,我們是一般納稅人,我們可以抵扣嘛?
老師 如果我們是一般納稅人 對方是小規(guī)模納稅人開的專票可以給我們抵扣進項嗎
老師,對方是小規(guī)模納稅人,我們是一般納稅人,他們要給我們開專票,這個可以嗎,我們可以抵扣嘛,因為小規(guī)模納稅人一般不是不可以開專票的嘛
老師, 小規(guī)模納稅人給我們開的咨詢費發(fā)票,稅率是1%,專票,我們是一般納稅人,這個稅額可以抵扣進項抵扣嘛
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
可是他是1%稅率的我們也可以抵扣嗎
另外小規(guī)模納稅人開專票的話不是只能開3稅率的嘛,放棄減免
是否可以抵扣,是要看你購入的目的是否用于一般計稅?不是看對方開什么稅率?
我就是正常為了業(yè)務發(fā)展,因為有些專票不是不能抵扣嘛,他們稅率是1,不是已經(jīng)享受了減免,我們還能用于抵扣
你們購入的目的是用于一般計稅就可以抵扣了,只要是合規(guī)的專票,你管人家開什么稅率干嘛呢?只要不是免稅或者不征稅
主要是他開專票的稅率是1,不是應該3的稅率專票才可以抵扣嘛
誰說的3%的專票才能抵扣?1%的專票抵扣1%的稅率就是了哈
他們小規(guī)模納稅人如果選擇開1稅率的專票,還能開1稅率的普票嘛?另外他們這樣還能30萬以內(nèi)減免嘛
你不用管對方怎么開,只要對方開的稅率合規(guī),且是專票,你這邊正常按規(guī)定抵扣就行了哈
所以他們小規(guī)模納稅人如果選擇開1稅率的專票,還能開1稅率的普票嘛?另外他們這樣還能30萬以內(nèi)減免嘛
國家稅務總局公告2023年第1號https://zhuanlan.zhihu.com/p/597880194 具體解讀:小規(guī)模2023年開票的稅率:適用3%的普票按1%,另外農(nóng)產(chǎn)品免稅,專票可以根據(jù)客戶需要任選1%或3%。不動產(chǎn)租賃和銷售按5%。 小規(guī)模季度含專票不含稅銷售收入30萬內(nèi):普票的部分免稅,專票部分按開票稅額交。 小規(guī)模季度不含稅銷售超過30萬:專票部分按開票稅額交,普票按1%全額交。 ?