您好,您的具體情況是什么,有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù) ?

去年的成本票今年年初收到,今年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把去年的成本票報(bào)上了,但是沒入賬,導(dǎo)致賬表不符,應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整
老師我去年有幾筆收入確認(rèn)錯(cuò)了,今年調(diào)賬了做成預(yù)收了,本季度報(bào)所得稅,本年?duì)I業(yè)收入是負(fù)數(shù)可以嗎
你好,老師,我去年12月計(jì)提的所得稅,在今年1月份,做了營業(yè)外收入……對(duì)嘛?還是要等今年匯算清繳之后,確實(shí)不繳才做營業(yè)外收入
去年企業(yè)享受增值稅加計(jì)抵減,且抵扣了,未入賬所以會(huì)計(jì)報(bào)表沒填營業(yè)外收入。今年的匯算清繳應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問去年?duì)I業(yè)外收入入賬計(jì)在今年里面了,導(dǎo)致今年做匯算企業(yè)所得稅成負(fù)數(shù)了。應(yīng)該怎么做了?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開給對(duì)方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對(duì)方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個(gè)怎么平賬呢
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求
樸老師,今年6月份關(guān)于電商推送數(shù)據(jù),是哪個(gè)公告?
關(guān)于稅負(fù)率進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬不知道今年在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以申報(bào),所以上半年計(jì)提了一些已計(jì)提未發(fā)放的工資,個(gè)稅都正常申報(bào)了,三季度申報(bào)可以在新增加的應(yīng)付職工薪酬里面按賬上填寫嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷計(jì)提的工資,更改個(gè)稅申報(bào)表,這樣可以嗎
您好,老師,稅務(wù)系統(tǒng)提示 我們申報(bào)的三季度增值稅銷售收入少于在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的收入金額 是什么意思呀?我查查申報(bào)的收入也是三季度的開票收入呀
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
年度納稅調(diào)整稅務(wù)和會(huì)計(jì)怎么進(jìn)行


去年有先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)扣除,因?yàn)槭且辉陆?2月增值稅,就把抵減確認(rèn)營業(yè)外收入180多萬,導(dǎo)致做23年匯算清繳的時(shí)候所得稅為負(fù)數(shù),稅務(wù)退錢不可能了,應(yīng)該怎么處理了
同學(xué)您好,對(duì)于先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)扣除導(dǎo)致的所得稅負(fù)數(shù)情況,若稅務(wù)退錢不可行,建議將負(fù)數(shù)金額留待以后年度抵減。同時(shí),確保準(zhǔn)確記錄相關(guān)賬務(wù),遵循稅法規(guī)定,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。