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請(qǐng)問去年?duì)I業(yè)外收入入賬計(jì)在今年里面了,導(dǎo)致今年做匯算企業(yè)所得稅成負(fù)數(shù)了。應(yīng)該怎么做了?

2024-03-20 17:40
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-20 17:43

您好,您的具體情況是什么,有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù) ?

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快賬用戶8939 追問 2024-03-20 17:50

去年有先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)扣除,因?yàn)槭且辉陆?2月增值稅,就把抵減確認(rèn)營業(yè)外收入180多萬,導(dǎo)致做23年匯算清繳的時(shí)候所得稅為負(fù)數(shù),稅務(wù)退錢不可能了,應(yīng)該怎么處理了

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齊紅老師 解答 2024-03-20 17:53

同學(xué)您好,對(duì)于先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)扣除導(dǎo)致的所得稅負(fù)數(shù)情況,若稅務(wù)退錢不可行,建議將負(fù)數(shù)金額留待以后年度抵減。同時(shí),確保準(zhǔn)確記錄相關(guān)賬務(wù),遵循稅法規(guī)定,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

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您好,您的具體情況是什么,有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù) ?
2024-03-20
你好,沒關(guān)系,這個(gè)你根據(jù)發(fā)票正常做憑證就行 涉及到損益類的科目計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
2024-04-09
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
2025-10-26
你好,同學(xué) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
2024-05-17
你好!如果不用交了(說明多計(jì)提了) 需要沖減應(yīng)交稅費(fèi)…企業(yè)所得稅,沖減以前年度損益調(diào)整(所得稅費(fèi)用)
2022-04-04
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