你應該調(diào)整去年的收入哈,不能調(diào)整今年的
老師,您好,2017年收到一筆預付款,業(yè)務經(jīng)營也發(fā)生了,但因產(chǎn)生糾紛,法院今年判我司勝訴,我今年要確認收入。請問要怎樣確認,調(diào)整以前年度還是做今年營業(yè)收入?謝謝
老師,2020年11月份新成立的小規(guī)模物業(yè)公司,11月份預收了2021年的物業(yè)管理費,實際合同從2021年開始執(zhí)行。所以2020年也沒有開發(fā)票。這個月季度報稅是只做了預收,不確認收入,今年開發(fā)票了,第一季度報稅了確認收入可以嗎?還是去年預收的在12月底也要確認收入報稅
我之前年度做的是 借應收款 貸主營業(yè)務收入 然后發(fā)現(xiàn)收入確認多了 本年度可以 借應收款 差額(負數(shù)) 貸主營業(yè)務收入 差額(負數(shù)) 嗎
老師我去年有幾筆收入確認錯了,今年調(diào)賬了做成預收了,本季度報所得稅,本年營業(yè)收入是負數(shù)可以嗎
老師我去年收入確認錯誤了,今年調(diào)賬做成預收賬款了,可是本季度營業(yè)收入成負數(shù)了,是不是我分錄做錯了呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
今年才發(fā)現(xiàn),去年都結(jié)賬了,只能在今年調(diào)賬了,不能再把去年的賬反結(jié)帳呀
借:以前年度損益調(diào)整?? 貸:預收賬款 ?? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
我去年做的分錄用原路沖紅嗎,再按照您教的分錄做
不需要沖紅,就是按我做的分錄做