您好,這個的話是正數的這個
做紅字沖,借,其他貨幣資金負數,貸,其他業(yè)務收入負數,應交稅費\\\\增值稅負數,然后,做,借,其他貸幣資金\\\\正數,貸,主營業(yè)務收入正數,應交稅費\\\\增值稅正數,可以嗎?
老師:小規(guī)模免征增值稅收入是負數的會計分錄借:營業(yè)外收入政府補助一負數 貸:增值稅未交增值稅一負數嗎
小規(guī)模: 1.一個月收入超過10萬或一個季度超過30w 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-未交增值稅 2.一個月收入超過10w或一個季度未超過30w 借:應交稅費-硬交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-未交增值稅 政府補助:借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-政府補助 麻煩用大白話講解一下這兩個分錄
加計抵減稅額 當月產生入賬 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-加計抵減 當稅費抵扣時:借:應交稅費-應交增值稅-加計抵減 貸:營業(yè)外收入-政府補助 是這樣做分錄嗎?
借應交稅費 應交增值稅 負數還是正數 貸營業(yè)外收入-政府補助
個體戶報個人薪金所得稅嗎?
個體戶收到消息日報表后會計咋做分錄?
商貿企業(yè)購買的電子汽車衡應按多少年進行攤銷
會計學堂老師,考點匯編 稅收優(yōu)惠,有沒有電子版
老師你好,會計交接的時候工商年檢是不是聯絡員也得知道是誰啊
物業(yè)公司7月收到商戶交來7—9月的物業(yè)費9000元,7月未開發(fā)票,8月開票給租戶。7月做賬時,不確認收入,而是貸記“預收賬款”對吧?這個9000元需要計提“銷項稅額”嗎?
老師,稅務局如何稽查企業(yè)為員工發(fā)工資是否合理?
出口業(yè)務,未申請退稅,稅務局讓報無票收入是為什么
老師,老板問我,是否可以給股東發(fā)工資
老師,預收賬款不體現在利潤表當中嗎,一直掛著預收會影響收入確認嗎?
我做的也是正數,但是余額沒有抵消反而變成負數了,是我哪里做錯了嗎
您好,可以看一下賬務嗎這個
輸了數值以后就變負的3000多了
你如果錄入負數的貸方呢這個
借貸方紅字1133.93 嗎 一樣的
嗯對,最后還是負數嗎這個
對,借方紅字才會減少,是哪里出問題了
我再檢查一下憑證吧
可以在檢察一下,這個一般都是一樣的
嗯嗯,好呢
嗯嗯理解了就好的
小規(guī)模納稅人繳納稅金需要計提嗎
你說的什么稅款???
季度超30萬交的稅款
這個的話不用計提,您好
不用計提那那些附加什么的,不就是借方一直掛的有嗎?
不用計提,到最后直接繳納的時候做就可以