您好,這個的話是正數(shù)的這個

做紅字沖,借,其他貨幣資金負數(shù),貸,其他業(yè)務收入負數(shù),應交稅費\\\\增值稅負數(shù),然后,做,借,其他貸幣資金\\\\正數(shù),貸,主營業(yè)務收入正數(shù),應交稅費\\\\增值稅正數(shù),可以嗎?
老師:小規(guī)模免征增值稅收入是負數(shù)的會計分錄借:營業(yè)外收入政府補助一負數(shù) 貸:增值稅未交增值稅一負數(shù)嗎
小規(guī)模: 1.一個月收入超過10萬或一個季度超過30w 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-未交增值稅 2.一個月收入超過10w或一個季度未超過30w 借:應交稅費-硬交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-未交增值稅 政府補助:借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-政府補助 麻煩用大白話講解一下這兩個分錄
加計抵減稅額 當月產生入賬 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-加計抵減 當稅費抵扣時:借:應交稅費-應交增值稅-加計抵減 貸:營業(yè)外收入-政府補助 是這樣做分錄嗎?
借應交稅費 應交增值稅 負數(shù)還是正數(shù) 貸營業(yè)外收入-政府補助
老師,10月份工資薪金忘申報了今天15號,資料在公司電腦,周末會順延嗎老師,明天到公司去申報
26年初級會計考試報名時間是什么時候
請問跨省辦理外經證核銷報驗,需要以特定主體登錄對方稅務局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進項發(fā)票是購進的成品,但是供應商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進項發(fā)票也已經抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應該怎么處理?采購入庫這里我知道怎么操作,就這個月把之前入庫的做一筆一模一樣的入庫單紅沖,再做一筆正確的入庫單,就是不知道增值稅進項稅額這里是怎么處理的
老師,請問勞務公司代扣代繳給工人申報勞務報酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說必須要工人給勞務公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進項稅轉出
你好,老師成本是一種費用,費用是一種資產,這句話怎么理解?
在電子稅務局系統(tǒng)里如何查對方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費附加地方教育費附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊資金10w,年底凈利潤5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?
我做的也是正數(shù),但是余額沒有抵消反而變成負數(shù)了,是我哪里做錯了嗎
您好,可以看一下賬務嗎這個
輸了數(shù)值以后就變負的3000多了
你如果錄入負數(shù)的貸方呢這個
借貸方紅字1133.93 嗎 一樣的
嗯對,最后還是負數(shù)嗎這個
對,借方紅字才會減少,是哪里出問題了
我再檢查一下憑證吧
可以在檢察一下,這個一般都是一樣的
嗯嗯,好呢
嗯嗯理解了就好的
小規(guī)模納稅人繳納稅金需要計提嗎
你說的什么稅款?。?
季度超30萬交的稅款
這個的話不用計提,您好
不用計提那那些附加什么的,不就是借方一直掛的有嗎?
不用計提,到最后直接繳納的時候做就可以