你好,不管超沒(méi)超過(guò),都是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認(rèn)收入時(shí)、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額);貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2、季度超過(guò)30萬(wàn)繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模: 1.一個(gè)月收入超過(guò)10萬(wàn)或一個(gè)季度超過(guò)30w 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2.一個(gè)月收入超過(guò)10w或一個(gè)季度未超過(guò)30w 借:應(yīng)交稅費(fèi)-硬交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 政府補(bǔ)助:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 麻煩用大白話講解一下這兩個(gè)分錄
小規(guī)模 季度沒(méi)有超過(guò)30w :借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 35W 貸:營(yíng)業(yè)外收入—政府補(bǔ)助35W,如果這個(gè)處理是正確的話35W是不是需要格外交所得稅呢
優(yōu)惠一:小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn)元(季度銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)元)的,免征增值稅,不如季度29萬(wàn)含稅 分錄 借 應(yīng)收 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅29/1.01*0.01 借 應(yīng)交稅費(fèi) 29/1.01*0.01 貸 營(yíng)業(yè)外收入 0 優(yōu)惠二:增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按1%征收增值稅。比如69萬(wàn) 借 應(yīng)收 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 69/1.01 應(yīng)交稅費(fèi) 69/1.01*0.01 借 應(yīng)交稅費(fèi)69/1.01*0.01 貸 營(yíng)業(yè)外收入 這兩個(gè)方案 分錄和金額都對(duì)嗎?
老師您好!小規(guī)模季度收入不超過(guò)30萬(wàn)不交稅,那么這種情況下賬務(wù)處理,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入_政府補(bǔ)助,這樣處理可以嗎,謝謝
我們公司人員外包給第三方靈活用工平臺(tái),都是先預(yù)付一部分錢(qián)給對(duì)方,對(duì)方開(kāi)票給我們,我們這邊直接入成本,發(fā)生的工資對(duì)方再支付給人員,每年都有剩余,剩余部分的錢(qián)到第二年接著支付,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
2026年注會(huì)課程什么時(shí)候開(kāi)始
制造費(fèi)用能用材料成本占比來(lái)分?jǐn)倖幔窟€是用銷(xiāo)售收入占比?還是用什么
稅務(wù)登記證在公司成立多久可以做,還有向農(nóng)戶購(gòu)進(jìn)蔬菜,怎么開(kāi)票
公司現(xiàn)在想要做減資有什么方法
企業(yè)開(kāi)辦,只有1和股東,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師。請(qǐng)問(wèn)下,法定代表人是不是就是單位負(fù)責(zé)人?
老師,我們是銷(xiāo)售門(mén)窗包安裝的,屬于混合銷(xiāo)售,上任會(huì)計(jì)賬務(wù)處理不規(guī)范,導(dǎo)致收入成本不匹配,公司的下單臺(tái)賬也是五花八門(mén)的!現(xiàn)在我剛進(jìn)公司補(bǔ)賬,沒(méi)有人交接!我現(xiàn)在以工程部驗(yàn)收數(shù)據(jù)倒查安裝費(fèi)和廠家訂制客戶單品的成本和客戶下單的銷(xiāo)售額,現(xiàn)在收入,產(chǎn)品的成本早在去年就已經(jīng)做了,工程驗(yàn)收是在今年,當(dāng)時(shí)工程部報(bào)銷(xiāo)的安裝人工費(fèi),以前的財(cái)務(wù)也都入當(dāng)期的費(fèi)用了!老師,我現(xiàn)在要結(jié)1月份的賬,是不是收入成本在去年已入賬的都要調(diào)整?
你好,請(qǐng)問(wèn),我司為一小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售辦公用品,第一季度銷(xiāo)售收入如下,開(kāi)具1%普票銷(xiāo)售額不含稅20萬(wàn)元,開(kāi)具1%專(zhuān)票銷(xiāo)售額為14萬(wàn)元,無(wú)其他收入,請(qǐng)問(wèn)是否需要交稅?應(yīng)交增值稅是多少?(如果將"開(kāi)具1%專(zhuān)票銷(xiāo)售額為14萬(wàn)元",改變?yōu)椤伴_(kāi)具3%專(zhuān)票銷(xiāo)售額為14萬(wàn) 元”,應(yīng)交增值稅是多少?
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對(duì)嗎 老師 假設(shè)每個(gè)月的人都不一樣,全年360人。360/12等于30 這樣也算是免殘保金的對(duì)嗎
不需要交稅的時(shí)候,是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入, 如果需要交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 貸銀行存款。
那我寫(xiě)的這個(gè)分錄是什么意思
第一個(gè)分錄是還需要交多少增值稅,第二個(gè)分錄是先交了增值稅,再收政府的補(bǔ)貼?
你好,你寫(xiě)的這些分錄用不上小規(guī)模,哪有這么麻煩,沒(méi)有三級(jí)科目。
代理記賬公司上班,老板給的資料分錄就是這樣寫(xiě)的
你好,他這種是錯(cuò)的 有時(shí)間你可以去看一下學(xué)堂真帳實(shí)操小規(guī)模的課程
小規(guī)模的增值稅,就一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅