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老師:小規(guī)模免征增值稅收入是負(fù)數(shù)的會(huì)計(jì)分錄借:營業(yè)外收入政府補(bǔ)助一負(fù)數(shù) 貸:增值稅未交增值稅一負(fù)數(shù)嗎

2020-12-30 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-30 11:48

您好!為什么免征的增值稅有負(fù)數(shù)的呢?

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快賬用戶1194 追問 2020-12-30 12:00

開了負(fù)數(shù)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-12-30 12:02

那這樣你的分錄是對的

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快賬用戶1194 追問 2020-12-30 12:03

一般納稅人這樣的情況可以期末留底,放在未交增值稅借方,那小規(guī)模季度有原來月份退回的發(fā)票,造成未交增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-12-30 12:09

未交增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)留著下個(gè)季度抵減增值稅也可以的

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快賬用戶1194 追問 2020-12-30 12:13

小規(guī)??梢赃@樣操作嗎,有期末留底。明年可以抵扣,超出每月10萬季30萬的部分可以用未交增值稅抵嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-30 12:56

你之前開的票交過稅嗎,如果沒有交稅就不可以抵扣下年的哦,第四季度就要0申報(bào)。

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您好!為什么免征的增值稅有負(fù)數(shù)的呢?
2020-12-30
您好,這個(gè)的話是正數(shù)的這個(gè)
2024-06-26
你的,對的,你的理解是對的
2021-03-08
你好,分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 500 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 500
2021-01-11
貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2024-10-23
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