你好有農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,然后生產(chǎn)13%的貨物時可以的

收購農(nóng)產(chǎn)品的企業(yè)在生產(chǎn)領用的時候咱可以加計扣除1%的進項稅額嗎
老師,一般納稅人收購農(nóng)產(chǎn)品從小規(guī)模納稅人處取得3%征收率的專票,計算抵扣9%進項稅以后,若用于加工13%稅率的貨物,還可以加計扣除1%進項稅嗎?
老師,一般納稅人購進用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,在購入當期按9%計算抵扣進項稅額,生產(chǎn)領用時,加計抵扣1%,分錄怎樣寫? ?
老師,從自產(chǎn)自銷一般納稅人處購進免稅農(nóng)產(chǎn)品,購進按9%計算進項稅額、領用按1%加計扣除。 但是10月到12月的稅金未做憑證,也沒有在申報表抵扣進項稅額,那現(xiàn)在申報1月的增值稅還可以操作嗎?
老師,農(nóng)產(chǎn)品的扣除在領用時什么情況下可以加計扣除1%?有9%的專票,有1%的專票和3%的專票?
銀行的銷售額包括什么
老師,給員工繳納社保,可以抵哪些稅?
老師,一般納稅人未開票收入貨物買賣10萬,沒有進項,下個月也要交增值稅13000嗎?
注冊過小規(guī)模納稅人的再注冊個體戶,電商稅怎么交呢
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社保補繳到什么時候結束。期限是什么時候
老師稅金及附加(本年累計)要在哪里查看呢
如果是高新技術企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問題,就是借款現(xiàn)金福利費,分錄發(fā)放我做了借銷售費用-工資 500 銷售費用-福利費500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒有減去個人應該承擔的500,因為這個福利1000是個人承擔500,公司承擔500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個實際是3000元的賬呢?一個春節(jié),一個中秋,一個端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒有減少這個500,現(xiàn)在分錄不會調(diào)整了,
發(fā)票進賬明細怎么查?