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老師,從自產(chǎn)自銷一般納稅人處購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,購(gòu)進(jìn)按9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額、領(lǐng)用按1%加計(jì)扣除。 但是10月到12月的稅金未做憑證,也沒有在申報(bào)表抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那現(xiàn)在申報(bào)1月的增值稅還可以操作嗎?

2023-02-13 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-13 16:52

可以的,可以抵扣的。

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可以的,可以抵扣的。
2023-02-13
你好 對(duì)的 是這么做的
2022-12-31
比如農(nóng)產(chǎn)品100 按9%抵扣就是9,加計(jì)扣除100*1%,成本就是100-10 申報(bào)的在附表二農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票填寫9,下面有一行加計(jì)扣除填寫1
2019-09-28
你好,借原材料,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款,不需要勾選抵扣填寫6欄就可以,
2021-05-12
同學(xué)你好 賬務(wù)處理是一樣的 咩有區(qū)別 借原材料 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2021-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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