可以的,可以抵扣的。
老師,我有農(nóng)產(chǎn)品初加工的進(jìn)項(xiàng),收9%,聽說(shuō)可以加計(jì)按1%扣除。認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn),加計(jì)1萬(wàn)的話,我是填到增值稅申報(bào)表附表2中8a攔中嗎?那么我本月就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)11萬(wàn)元嗎?
老師,從自產(chǎn)自銷一般納稅人處購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,購(gòu)進(jìn)當(dāng)月未開具發(fā)票,按暫估入庫(kù)、領(lǐng)用計(jì)算生產(chǎn)成本、銷售計(jì)算銷售成本。 來(lái)發(fā)票當(dāng)月沖暫估入庫(kù)、生產(chǎn)成本、銷售成本。按9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額、領(lǐng)用按1%加計(jì)扣除,再計(jì)算銷售成本
老師,從自產(chǎn)自銷一般納稅人處購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,購(gòu)進(jìn)按9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額、領(lǐng)用按1%加計(jì)扣除。 但是10月到12月的稅金未做憑證,也沒有在申報(bào)表抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那現(xiàn)在申報(bào)1月的增值稅還可以操作嗎?
允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納稅額。老師,舉例,比如我們現(xiàn)在計(jì)算繳納1月份的增值稅,那12月的進(jìn)項(xiàng)票沒認(rèn)證抵扣的,按10還是5?
本公司是貿(mào)易公司。采購(gòu)了一批纖維,找了第三方加工后成加彈纖維,現(xiàn)已出口,出口貨物名稱是加彈纖維,進(jìn)貨發(fā)票名稱是纖維,請(qǐng)問這情況可以申請(qǐng)出口退稅嗎
老師好!場(chǎng)地租賃如何掛賬,具體科目是?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師,買車上公司戶好,還是買在個(gè)人名下好?
準(zhǔn)備金余額轉(zhuǎn)為當(dāng)期收入如何做分錄
老師,做完進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
老師,冰箱發(fā)票已經(jīng)開了專票就只能當(dāng)普票用了,稅務(wù)上還需操作嗎?
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來(lái)的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
公司一廠房掛在建工程 現(xiàn)完工了需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),這部分的房產(chǎn)稅房產(chǎn)原值應(yīng)該怎么計(jì)算 可需要含土地的價(jià)值 還有在建工程里的附屬工程項(xiàng)目可需要計(jì)入該房產(chǎn)的房產(chǎn)原值計(jì)算房產(chǎn)稅啊
進(jìn)項(xiàng)稅額的期末余額在貸方表示什么意思?