在開具紅字信息確認(rèn)表時(shí),單價(jià)和金額通常應(yīng)選擇不含稅
老師,8月我司開了一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣,12月對(duì)方發(fā)現(xiàn)貨物型號(hào)開錯(cuò)了,開了紅字信息表,我司根據(jù)紅字信息表開了紅字發(fā)票給對(duì)方了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開出的紅字發(fā)票跟8月那張?jiān)l(fā)票金額和稅額不一致,總價(jià)款含稅價(jià)一致·就是現(xiàn)在開的紅字發(fā)票金額少0.03元,稅額多了0.03元,這個(gè)有影響嘛?
老師您好, 我在申報(bào)增值稅時(shí)彈出比對(duì)結(jié)果不通過(guò)通知,具體如下:比對(duì)結(jié)果信息 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額336693.31的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。 我只是導(dǎo)入了發(fā)票匯總信息和一些無(wú)票收入,本期應(yīng)納稅額減證額是系統(tǒng)算的,請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整呢?
老師您好!我們有個(gè)客戶,做進(jìn)出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經(jīng)外銷退稅,發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在對(duì)方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細(xì)對(duì)應(yīng)不上,又來(lái)要求我們沖紅重開,對(duì)方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),銷項(xiàng)稅額200萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額130萬(wàn),其中130萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)里開了三張紅字發(fā)票信息表,18萬(wàn),這18萬(wàn)已經(jīng)做了相應(yīng)的紅字憑證,賬上顯示進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)少了18萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額是112萬(wàn),但勾選認(rèn)證的金額是130萬(wàn),我已經(jīng)在報(bào)表里面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在就是結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄我不會(huì),請(qǐng)問(wèn)老師幫我做一下我看看好嗎?謝謝
老師,上個(gè)月,別人開給我們一張發(fā)票1000,不含稅884.96,稅額115.04,當(dāng)時(shí),我沒(méi)有抵扣,這張票已入賬,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額115.04,后來(lái),我開具一張紅字信息表,當(dāng)時(shí),選的是,購(gòu)買方未抵扣開具紅字,上傳后,對(duì)方開負(fù)數(shù)給我們了,現(xiàn)在,我在勾選平臺(tái)中,勾選不到這張票了,該怎么處理
本月電費(fèi)3萬(wàn)元,生產(chǎn)了A產(chǎn)品耗用了2萬(wàn),如何結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,和生產(chǎn)成本
老師,第二季度期初現(xiàn)金余額是多少?
銷售板材 運(yùn)輸費(fèi)按成本比例多少
老師,這兒算超標(biāo)沒(méi)有,會(huì)計(jì)利潤(rùn)是400萬(wàn),為什么不把視同銷售的100一80=20萬(wàn)利潤(rùn)加上,用420X12%呢
請(qǐng)問(wèn):這個(gè)答案問(wèn),應(yīng)交所得稅,和所得稅費(fèi)用,有啥區(qū)別,答案都是一樣的呀?
個(gè)體戶工資薪金也是按月報(bào)嗎
老師,我想用庫(kù)存現(xiàn)金去還股東借款,但是我做分錄的時(shí)候借貸不平(沒(méi)有調(diào)明白),這筆分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,您好!外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,出口不退稅,可以免稅嗎,沒(méi)有采購(gòu)發(fā)票
老師,用存貨抵債,確認(rèn)債務(wù)重組損益時(shí),為什么計(jì)入其他收益,而不是投資收益
電商國(guó)補(bǔ)這塊咋做賬?具體政策和分錄