意思是把不交的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
老師:小規(guī)模免征增值稅收入是負(fù)數(shù)的會(huì)計(jì)分錄借:營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助一負(fù)數(shù) 貸:增值稅未交增值稅一負(fù)數(shù)嗎
小規(guī)模: 1.一個(gè)月收入超過10萬或一個(gè)季度超過30w 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2.一個(gè)月收入超過10w或一個(gè)季度未超過30w 借:應(yīng)交稅費(fèi)-硬交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 政府補(bǔ)助:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 麻煩用大白話講解一下這兩個(gè)分錄
加計(jì)抵減稅額 當(dāng)月產(chǎn)生入賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 當(dāng)稅費(fèi)抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 是這樣做分錄嗎?
老師好,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額為0.01,稅務(wù)直接免除了這個(gè)金額,請(qǐng)問分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.01 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎?
老師,這個(gè)分錄咋回事啊,未達(dá)起征點(diǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,啥意思啊
一般納稅人的認(rèn)定信息表去哪里查詢?
老師講解一下這個(gè)題吧,謝謝
老師,核算成本登記會(huì)計(jì)憑證是成本會(huì)計(jì)還是全盤會(huì)計(jì)。我司沒有核算成本,其他憑證都是全盤會(huì)計(jì)做的。她用免費(fèi)版的檸檬云。如果我核算成本是不是也要用她這檸檬云做憑證
老師,出售二手車需要交稅嗎?
單位的發(fā)票開具可以在手機(jī)上的電子稅務(wù)局開具嗎
不同省份的分公司怎么樣做稅務(wù)登記
分公司開辦費(fèi)怎么做帳
老師您好,能給我舉個(gè)這句話的例子嗎
社保全是公司出的話,公司全部做費(fèi)用處理,當(dāng)期的費(fèi)用,只不過承擔(dān)個(gè)人那部分,不允許稅前扣除,想?yún)^(qū)分公司與個(gè)人部分增加一個(gè)什么科目更合適,這樣以后匯算清繳更容易區(qū)別對(duì)?老師
增值稅和企業(yè)所得稅籌劃,有沒有現(xiàn)實(shí)中老師親手經(jīng)歷過的,不要說一堆理論。來幾個(gè)自己經(jīng)手的,明天要面試用。我之前的公司,都沒有什么籌劃空間
那內(nèi)帳里面有必要做這個(gè)分錄嗎
是的,內(nèi)賬也是要那樣做的
但是內(nèi)帳我沒用未交增值稅啊,直接走的費(fèi)用-稅金,這種還需要嗎
1.直接增加一個(gè)科目就行了哈