同學(xué)你好,是到17號(hào)的

老師您好,我們是每月1號(hào)發(fā)工資,這個(gè)月我們?cè)?月1號(hào)發(fā)了工資了,因?yàn)閲?guó)慶假期我們公司想在9月30號(hào)那天提前發(fā)10月份的工資。如果發(fā)的話這筆算是10月份的工資嗎?個(gè)稅申報(bào)也是申10月份嗎?因?yàn)槲乙妱e人如果發(fā)的話就是9月份的,還要交個(gè)稅!
老師,法人有一家個(gè)體戶核定征收的,又新開了一家小規(guī)模公司一直零申報(bào),8月工資薪金忘記零申報(bào)逾期了,10月3號(hào)已經(jīng)補(bǔ)申報(bào)工資薪金,進(jìn)入電子稅務(wù)局顯示ITS申報(bào)是什么意思?違法處理點(diǎn)擊了沒反應(yīng),是漏了什么步驟嗎?
老師,我們公司股東的工資3個(gè)月沒付了,總計(jì)15萬(wàn),今天給付出去,我現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅,是一起申報(bào)15萬(wàn)(3個(gè)月)的嗎?請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師,我們公司成立3年了,我是新手今年10月接手的賬,之前都是代賬公司做的,10月前都是0申報(bào),剛剛國(guó)稅來(lái)電話說(shuō)我沒有報(bào)工資薪金,現(xiàn)在了我報(bào)了11月的還要不要報(bào)10月的?工資薪金在沒有銷售的情況下也要申報(bào)嗎
老師好!我10月份入職某公司,并且在11月初把10月要申報(bào)個(gè)稅的相關(guān)工資表及員工身份證和電話都發(fā)給了外賬。我今天在填報(bào)專項(xiàng)附加扣除時(shí),申報(bào)扣繳單位無(wú)法彈出,提示我聯(lián)系公司報(bào)稅財(cái)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這是什么情況?是報(bào)稅會(huì)計(jì)沒有申報(bào)10月個(gè)稅嗎?還是?
老師,10月份工資薪金忘申報(bào)了今天15號(hào),資料在公司電腦,周末會(huì)順延嗎老師,明天到公司去申報(bào)
26年初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名時(shí)間是什么時(shí)候
請(qǐng)問(wèn)跨省辦理外經(jīng)證核銷報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購(gòu)進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購(gòu)入庫(kù)這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫(kù)的做一筆一模一樣的入庫(kù)單紅沖,再做一筆正確的入庫(kù)單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說(shuō)必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問(wèn)一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬(wàn),不分紅,在年底之前再把這5萬(wàn)投資買設(shè)備,這5萬(wàn)還需要交企業(yè)所得稅嗎?


好的,謝謝