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計(jì)算題1.假生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%。2022年十月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下(1)小售假產(chǎn)品給a商場開具增值稅專用發(fā)票取得不含稅銷售額300萬元(2)銷售以產(chǎn)品開具普通發(fā)票取得含歲銷售額113萬元,已收到貨款存入銀行(3)購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)339萬元,取得增值稅專用發(fā)票原材料適用于增值稅稅率13%要求計(jì)算以上各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,銷售稅額和應(yīng)交增值稅

2024-04-27 13:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-27 13:09

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2024-04-27
你好,先看一下題目請稍等
2024-04-27
同學(xué)您好, 業(yè)務(wù)(1)確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額=100*13%=13(萬元) 業(yè)務(wù)(2)確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額=67.8*13%/(1%2B13%)=7.8(萬元) 業(yè)務(wù)(3)確認(rèn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=113*13%/(1%2B13%)=13(萬元) 因此綜上所述,確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額=13%2B7.8=20.8(萬元) 確認(rèn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=13(萬元) 應(yīng)交增值稅=20.8-13=7.8(萬元)
2021-05-03
你好 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=113 萬/1.13*13%=13萬 銷項(xiàng)稅額=?100 萬*13%%2B67.8 萬/1.13*13%=13萬%2B7.8萬=20.8萬 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=20.8萬—13萬=7.8萬?
2021-05-07
你好 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=113 萬/1.13*13% 銷項(xiàng)稅額=?100 萬*13%%2B67.8萬/1.13*13% 應(yīng)交增值稅=100 萬*13%%2B67.8萬/1.13*13%—113 萬/1.13*13%
2022-04-25
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