你好 可抵扣的進項稅額=102000 銷項稅額=1000000*13%%2B226000/1.13*13% 當月應納增值稅稅額=1000000*13%%2B226000/1.13*13%—102000

甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率 13%,2020 年10月份的有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給乙商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額 100 萬元; (2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得銷售額 67.8萬元,已收到貨款存入銀行。 (3)購進原材料取得增值稅專用發(fā)票,價稅合計113 萬元(原材料適用增值稅稅率 13%)。 要求:計算以上各項經(jīng)濟業(yè)務涉及的增值稅進項稅額、銷項稅額稅額和應交增值稅。
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人適用增值稅稅率13%,在2020年10月份有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下。1.銷售甲產(chǎn)品,給乙商場開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬元。2.銷售乙產(chǎn)品開具普通發(fā)票,取得銷售額67.8萬元,已收到貨款存入銀行。3.估計原材料取得增值稅專用發(fā)票價稅合計113萬元。(原材料適用增值稅稅率13%。)要求,計算以上各項經(jīng)濟業(yè)務設計的增值稅進項稅額,銷項稅額和應交增值稅
四、計算題1.某小型商貿企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生如下業(yè)務:購進商品取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅額14790元;購進農(nóng)民自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明價款30000元;銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,注明增值稅額28900元;銷售農(nóng)產(chǎn)品取得含稅銷售額40000元;購進和銷售貨物支付運費取得專用發(fā)票2份,總金額7000元。取得的增值稅專用發(fā)票均在當月勾選確認抵扣。求當月該企業(yè)應納增值稅。
某工企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13/,6月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:1.購進貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明增值稅102000元2.銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,取得銷售額1000000元3.銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得收入226000元。計算當月應稅銷售額計算可抵扣的進項稅額計算當月應納增值稅稅額
24.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2017年6月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務: (1)銷售A產(chǎn)品,取得銷售額580000元,開出增值稅專用發(fā)票,另收運輸費4520元 ,計算銷項稅額 (2)銷售B產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,注明金額226000元,另支付運費1130元,取得增值稅專用發(fā)票,計算銷項稅額 (3)購進甲材料5000kg,不含稅單價600元,取得增值稅專用發(fā)票,計算進項稅額 (4)購進乙材料6000kg,含稅單價791元,取得增值稅普通發(fā)票 ,計算進項稅額 (5)將上月購進的甲材料1000kg用于發(fā)放職工福利,可抵扣的進項稅額為 計算當月應繳納的增值稅。
收到股東注資后,都需要做什么后續(xù)工作
老師我現(xiàn)在再做賬,我的項目名稱是比如2024年橋梁維修項目,但是這個項目有一個票是名稱是某某路三號橋人行橋工程,但是確實是2024年橋梁維修項目的成本,我再計入主營業(yè)務成本二級科目的時候,可以按2024年橋梁維修項目來計入嗎?
老師,在自然人電子稅務局,怎么查詢到或下載更新員工自己填寫的專項附加扣除,員工說已經(jīng)填了,我這邊點開看不到
您好~想咨詢下:商貿行業(yè) 、咨詢行業(yè),兩個行業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅稅負,分別是多少?
24年12月固定資產(chǎn)投入使用,并收到部分發(fā)票,按發(fā)票金額入賬并于2025年1月計提折舊,現(xiàn)2025年11月會收到剩余發(fā)票,小企業(yè)會計準則,不知道怎么處理好,稅務有沒有風險
招待費和無發(fā)票的費用通常的報銷審批流程是怎樣的
老師,a代理商庫存較多,現(xiàn)在通過我們公司跟b代理商聯(lián)系溝通,可以以現(xiàn)在的代理價轉售給B,但每臺需要另外再支付2000元給B.不過他們之間又不能直接銷售,a需要把貨退給我們公司,我們再售賣給B,他們之間不能直接對接,那a怎么把每臺2000元的款支付給B
老師,我們公司是建筑公司,審定價和開票相差1.3萬未開票,審計費1.5萬他們付的,要退回他們,意思是1.3萬的票 不開了,審計費1.5萬也不轉了,差額2千轉對方這樣可以嗎
有哪位老師能幫幫忙,我非常感謝。我公司今年申報高企,要求調24年和23的賬。我不知道從哪里下筆。
老師辦理清稅證明提示這些需要怎么操作