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甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率 13%,2020 年10月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給乙商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額 100 萬元; (2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得銷售額 67.8萬元,已收到貨款存入銀行。 (3)購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)113 萬元(原材料適用增值稅稅率 13%)。 要求:計(jì)算以上各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額稅額和應(yīng)交增值稅。

2022-04-25 20:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-25 20:57

你好 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=113 萬/1.13*13% 銷項(xiàng)稅額=?100 萬*13%%2B67.8萬/1.13*13% 應(yīng)交增值稅=100 萬*13%%2B67.8萬/1.13*13%—113 萬/1.13*13%

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快賬用戶6949 追問 2022-04-25 21:03

沒有太看懂

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齊紅老師 解答 2022-04-25 21:03

不懂的地方具體是哪里呢,我好給出針對(duì)性的回復(fù)??

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快賬用戶6949 追問 2022-04-25 21:04

您這個(gè)公式立的看不明白

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齊紅老師 解答 2022-04-25 21:07

你好,因?yàn)闃I(yè)務(wù)(3)告知的信息是?價(jià)稅合計(jì)113 萬,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候,就需要換算成不含稅金額 進(jìn)項(xiàng)稅額=含稅金額/(1%2B增值稅稅率)*增值稅稅率=113萬/(1%2B13%)*13% 而銷項(xiàng)的100萬是不含稅的,直接乘以稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額就是了 開具普通發(fā)票,取得銷售額 67.8萬元,這個(gè)是含稅的,需要換算成不含稅的計(jì)算,銷項(xiàng)稅額=含稅金額/(1%2B增值稅稅率)*增值稅稅率=?67.8萬/(1%2B13%)*13%

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