你好 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=113 萬/1.13*13% 銷項(xiàng)稅額=?100 萬*13%%2B67.8萬/1.13*13% 應(yīng)交增值稅=100 萬*13%%2B67.8萬/1.13*13%—113 萬/1.13*13%
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個(gè)人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個(gè)公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個(gè)嬰兒的專項(xiàng),之前因?yàn)槎际?申報(bào),分紅交的個(gè)稅,可以專項(xiàng)抵扣到時(shí)退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個(gè)三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個(gè)發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來的?
請(qǐng)問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
沒有太看懂
不懂的地方具體是哪里呢,我好給出針對(duì)性的回復(fù)??
您這個(gè)公式立的看不明白
你好,因?yàn)闃I(yè)務(wù)(3)告知的信息是?價(jià)稅合計(jì)113 萬,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候,就需要換算成不含稅金額 進(jìn)項(xiàng)稅額=含稅金額/(1%2B增值稅稅率)*增值稅稅率=113萬/(1%2B13%)*13% 而銷項(xiàng)的100萬是不含稅的,直接乘以稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額就是了 開具普通發(fā)票,取得銷售額 67.8萬元,這個(gè)是含稅的,需要換算成不含稅的計(jì)算,銷項(xiàng)稅額=含稅金額/(1%2B增值稅稅率)*增值稅稅率=?67.8萬/(1%2B13%)*13%