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甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人適用增值稅稅率13%,在2020年10月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下。1.銷售甲產(chǎn)品,給乙商場開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬元。2.銷售乙產(chǎn)品開具普通發(fā)票,取得銷售額67.8萬元,已收到貨款存入銀行。3.估計(jì)原材料取得增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)113萬元。(原材料適用增值稅稅率13%。)要求,計(jì)算以上各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅

2022-05-01 20:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-01 20:54

同學(xué)您好, 業(yè)務(wù)(1)確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額=100*13%=13(萬元) 業(yè)務(wù)(2)確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額=67.8*13%/(1+13%)=7.8(萬元) 業(yè)務(wù)(3)確認(rèn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=113*13%/(1+13%)=13(萬元) 因此綜上所述,確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額=13+7.8=20.8(萬元) 確認(rèn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=13(萬元) 應(yīng)交增值稅=20.8-13=7.8(萬元)

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同學(xué)您好, 業(yè)務(wù)(1)確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額=100*13%=13(萬元) 業(yè)務(wù)(2)確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額=67.8*13%/(1+13%)=7.8(萬元) 業(yè)務(wù)(3)確認(rèn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=113*13%/(1+13%)=13(萬元) 因此綜上所述,確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額=13+7.8=20.8(萬元) 確認(rèn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=13(萬元) 應(yīng)交增值稅=20.8-13=7.8(萬元)
2022-05-01
同學(xué)您好, 業(yè)務(wù)(1)確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額=100*13%=13(萬元) 業(yè)務(wù)(2)確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額=67.8*13%/(1%2B13%)=7.8(萬元) 業(yè)務(wù)(3)確認(rèn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=113*13%/(1%2B13%)=13(萬元) 因此綜上所述,確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額=13%2B7.8=20.8(萬元) 確認(rèn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=13(萬元) 應(yīng)交增值稅=20.8-13=7.8(萬元)
2021-05-03
你好 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=113 萬/1.13*13%=13萬 銷項(xiàng)稅額=?100 萬*13%%2B67.8 萬/1.13*13%=13萬%2B7.8萬=20.8萬 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=20.8萬—13萬=7.8萬?
2021-05-07
你好 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=113 萬/1.13*13% 銷項(xiàng)稅額=?100 萬*13%%2B67.8萬/1.13*13% 應(yīng)交增值稅=100 萬*13%%2B67.8萬/1.13*13%—113 萬/1.13*13%
2022-04-25
你好,先看一下題目請稍等
2024-04-27
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