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1、甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2022年10月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售甲產(chǎn)品給A商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額300萬元;(2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額113萬元,已收到貨款存入銀行。(3)購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)339萬元,取得增值稅專用發(fā)票(原材料適用增值稅稅率13%)。要求:計(jì)算以上各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅。2、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人(位于市區(qū)),2022年10月銷項(xiàng)稅額100萬元,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額70萬元,國(guó)內(nèi)銷售貨物繳納消費(fèi)稅60萬元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。計(jì)稅依據(jù)=(100-70)+60=90萬元應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅=90*7%=6.3萬元應(yīng)交教育費(fèi)附加=90*3%=2.7萬元怎么算

2024-04-24 15:05
答疑老師

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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-24 15:10

當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 339/(1+13%)*13%=39 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 300*13%+113/(1+13%)*13%=52 當(dāng)期應(yīng)交增值稅52-39=13

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當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 339/(1+13%)*13%=39 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 300*13%+113/(1+13%)*13%=52 當(dāng)期應(yīng)交增值稅52-39=13
2024-04-24
同學(xué)您好, 業(yè)務(wù)(1)確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額=100*13%=13(萬元) 業(yè)務(wù)(2)確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額=67.8*13%/(1%2B13%)=7.8(萬元) 業(yè)務(wù)(3)確認(rèn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=113*13%/(1%2B13%)=13(萬元) 因此綜上所述,確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額=13%2B7.8=20.8(萬元) 確認(rèn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=13(萬元) 應(yīng)交增值稅=20.8-13=7.8(萬元)
2021-05-03
你好 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=113 萬/1.13*13%=13萬 銷項(xiàng)稅額=?100 萬*13%%2B67.8 萬/1.13*13%=13萬%2B7.8萬=20.8萬 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=20.8萬—13萬=7.8萬?
2021-05-07
你好 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=113 萬/1.13*13% 銷項(xiàng)稅額=?100 萬*13%%2B67.8萬/1.13*13% 應(yīng)交增值稅=100 萬*13%%2B67.8萬/1.13*13%—113 萬/1.13*13%
2022-04-25
同學(xué)您好, 業(yè)務(wù)(1)確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額=100*13%=13(萬元) 業(yè)務(wù)(2)確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額=67.8*13%/(1+13%)=7.8(萬元) 業(yè)務(wù)(3)確認(rèn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=113*13%/(1+13%)=13(萬元) 因此綜上所述,確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額=13+7.8=20.8(萬元) 確認(rèn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=13(萬元) 應(yīng)交增值稅=20.8-13=7.8(萬元)
2022-05-01
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