外購原材料的進項稅額準予抵扣。甲企業(yè)當期免抵稅額為(A
甲自營出口生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用一齡計稅方法繳納增值稅。2022年8月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)購進一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價500萬元,增值稅額65萬元(2)國內(nèi)銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額200萬元(3)出口產(chǎn)品取得銷售額折合人民市400萬元己知,出口貨物的征稅率為13%,出口貨物的退稅率為10%上月月未無增值稅留抵稅額,外購原材料的進項稅額準子抵扣。請計算企業(yè)當期免抵退稅額.
甲自營出口生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用一齡計稅方法繳納增值稅。2022年8月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)購進一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價500萬元,增值稅額65萬元(2)國內(nèi)銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額200萬元(3)出口產(chǎn)品取得銷售額折合人民市400萬元己知,出口貨物的征稅率為13%,出口貨物的退稅率為10%上月月未無增值稅留抵稅額,外購原材料的進項稅額準子抵扣。請計算企業(yè)當期免抵退稅額.這是全部有沒有老師幫解答一下
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年8月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額 2000萬元,出 口自產(chǎn)貨物銷售額折合人民幣 4000方元。為生產(chǎn)貨物購進材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額為3000萬元、稅額為390萬元,上期期末留抵稅額 60萬元。已知該企業(yè)出口貨物適用稅率為 13%、退稅率為 10%,當月取得的增值稅專用發(fā)票已進行用途確認。該企業(yè)當月出口貨物應(yīng)退增值稅(()萬元。 A. 70 B.120 C.400 D.450
8.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年8月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額2000萬元,出口自產(chǎn)貨物銷售額折合人民幣4000萬元。為生產(chǎn)貨物購進材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額為3000萬元、稅額為390萬元,上期期末留抵稅額60萬元。已知該企業(yè)出口貨物適用稅率為13%、退稅率為10%,當月取得的的增值稅專用發(fā)票已進行用途確認。該企業(yè)當月出口貨物應(yīng)退增值稅()萬元。A.70B.120C.400D.450
8.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年8月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額2000萬元,出-|||-口自產(chǎn)貨物銷售額折合人民幣4000萬元。為生產(chǎn)貨物購進材料取得增值稅專用發(fā)票注明-|||-金額為3000萬元、稅額為390萬元,上期期末留抵稅額60萬元。已知該企業(yè)出口貨物-|||-適用稅率為13%、退稅率為10%,當月取得的增值稅專用發(fā)票已進行用途確認。該企業(yè)-|||-當月出口貨物應(yīng)退增值稅()萬元。
我們?nèi)ツ瓴少徚艘慌唐贰,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個稅匯算清繳,員工不配合有影響沒
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,再讓個人代開個人發(fā)票回來,再對公轉(zhuǎn)個人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們在京東有店鋪,京東對我們的罰款只開了收據(jù),罰款不是增值稅的應(yīng)稅范圍,對嗎?那這個罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補錄再25年,會不會涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費,錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報年報時候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
老師,是這樣的,我在淘寶平臺上面銷售產(chǎn)品,標價10元,收到10元貨款后,平臺又扣了1.3,平臺說那個1元石商戶自己承擔的,0.3是平臺收取的,平臺只給開0.3元的發(fā)票,但是我已經(jīng)給客戶開了10元的發(fā)票,現(xiàn)在扣了的1元錢怎么處理好呢,我都已經(jīng)做賬了,是前期的事項,這種訂單不止一筆
員工12月進來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報工資時,離職時間填什么時候