同學(xué)你好, 首先要弄清楚 這個1元,是不是銀行扣你們的手續(xù)費,或者說,是不是 給終端客戶的現(xiàn)金折扣, 如果是的話,記入 財務(wù)費用,

像平臺公司收款100塊 ,扣掉自己的傭金10元后90元要打給商家。那么100塊入賬到平臺公司賬戶,實際收取的傭金只有10元,另外90元是打出去給商家的,這樣平臺公司怎么做賬?是否合理?又或者說那90只是代收的?代收的合理嗎?稅務(wù)局會不會認為我平臺公司收到100塊,那100塊平臺公司是不是就一定被收增值稅?平臺公司收完100塊的增值稅后,才把90元付給商家,商家開票給平臺公司?這樣也就多了一道稅?
我們公司在自己開發(fā)的一個平臺上開通了一個京東的購物接口(與京東簽訂了實物銷售合同),我們的客戶在這個平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預(yù)付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價原價收取我們客戶的。一年下來的訂單總價也就6萬多一點。客戶也只有1個?,F(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準(zhǔn)備開普票給客戶,請問開票單價與進貨價相同可以嗎?另收的3元開服務(wù)費普票給客戶,這樣操作可以嗎?
我公司是一家小規(guī)模公司,經(jīng)營電商平臺,該平臺上商家自行負責(zé)商品采購,銷售及發(fā)貨,我司只提供商家與消費者的平臺,我們平臺充值了10萬元的電子卡并向消費者出售并開具了專用發(fā)票,我看了公司之前的賬是,借銀存,貸應(yīng)收;借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費;沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本這一步,導(dǎo)致交的稅費都是全額的,那成本該如何確認呢?我現(xiàn)在會計分錄該如何做?關(guān)于消費者在平臺上消費,購物卡的金額是直接轉(zhuǎn)到商家的,商家是否要開票,怎么開?
我們在天貓上銷的東西是30元,用天貓積分抵扣1元,客戶付了29元,我們收到30元(29元了+1元的天貓積分)。抵扣的1元天貓積分,天貓平臺要求我們開1元稅率6%的發(fā)票給天貓,但我們銷售商品的銷項稅是13%的,我的問題是我們銷售商品確認收入本應(yīng)該30元都應(yīng)該按13%稅率入賬的,現(xiàn)在開個1元(天貓)6%的稅率來的,那就是29元交13%的銷項稅,1元交6%的銷項稅,那么這樣稅局會不會認定我們少繳稅。
老師,請問一下,有這樣一個問題,我們收客戶的貨款,是從某平臺付的,中間就有貼現(xiàn)費,比如收100萬元的貨款,有平臺貼現(xiàn)費10萬,我們實際收款只收了90萬,然后這10萬的貼現(xiàn)費由客戶承擔(dān)5萬,由我們的供應(yīng)商(我們的供應(yīng)商是可以找的)承擔(dān)5萬,10萬的貼現(xiàn)費平臺給我們開了發(fā)票,我們做到財務(wù)費用了,然后貸方是“其他應(yīng)付款”,到時候客戶承擔(dān)的5萬我們要給開發(fā)票,但是供應(yīng)商承擔(dān)的5萬我們不會開發(fā)票,只是從應(yīng)支付的貨款中扣除,那供應(yīng)商的這5萬我們應(yīng)該怎樣做平呢?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍色按鈕“提交申報”就可以了?
是給客戶的現(xiàn)金折扣
好的,明白了 那就是計入 財務(wù)費用?
老師,按照常規(guī)不是應(yīng)該扣減收入嗎,為啥可以進財務(wù)費用,財務(wù)費用不是銀行扣的手續(xù)費嗎
是平臺的活動
計入哪個科目, 取決于 計賬的方法, 和 所遵循的 會計規(guī)則, 如果說,小企業(yè)會計準(zhǔn)則 和 企業(yè)會計制度? 和 舊企業(yè)會計準(zhǔn)則, 針對 現(xiàn)金折扣,計入 財務(wù)費用的, 如果說,新企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,是沖銷收入的, 這個新企業(yè)會計準(zhǔn)則,關(guān)于現(xiàn)金折扣的計賬規(guī)則,是這幾年才有的提案,因此,沿用舊的做法,也沒有錯, 而且,你開的發(fā)票是全額 10元,所以,收入當(dāng)作10元的不含稅價處理 也沒問題的, 因為,最終對 所得稅的計算是沒有影響的,
對增值稅有影響啊老師
有影響啊,沖減收入和增加成本性質(zhì)不一樣啊
對于 現(xiàn)金折扣 , 在增值稅稅法上的規(guī)定是, 不能抵扣收入的。 也就是說 只能按照 10萬元交, 不能按照9萬元交,