同學(xué)你好, 首先要弄清楚 這個(gè)1元,是不是銀行扣你們的手續(xù)費(fèi),或者說,是不是 給終端客戶的現(xiàn)金折扣, 如果是的話,記入 財(cái)務(wù)費(fèi)用,
像平臺(tái)公司收款100塊 ,扣掉自己的傭金10元后90元要打給商家。那么100塊入賬到平臺(tái)公司賬戶,實(shí)際收取的傭金只有10元,另外90元是打出去給商家的,這樣平臺(tái)公司怎么做賬?是否合理?又或者說那90只是代收的?代收的合理嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)認(rèn)為我平臺(tái)公司收到100塊,那100塊平臺(tái)公司是不是就一定被收增值稅?平臺(tái)公司收完100塊的增值稅后,才把90元付給商家,商家開票給平臺(tái)公司?這樣也就多了一道稅?
我們公司在自己開發(fā)的一個(gè)平臺(tái)上開通了一個(gè)京東的購(gòu)物接口(與京東簽訂了實(shí)物銷售合同),我們的客戶在這個(gè)平臺(tái)上下單購(gòu)物。貨款由我司對(duì)公賬戶先預(yù)付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個(gè)訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價(jià)原價(jià)收取我們客戶的。一年下來的訂單總價(jià)也就6萬(wàn)多一點(diǎn)。客戶也只有1個(gè)?,F(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準(zhǔn)備開普票給客戶,請(qǐng)問開票單價(jià)與進(jìn)貨價(jià)相同可以嗎?另收的3元開服務(wù)費(fèi)普票給客戶,這樣操作可以嗎?
我公司是一家小規(guī)模公司,經(jīng)營(yíng)電商平臺(tái),該平臺(tái)上商家自行負(fù)責(zé)商品采購(gòu),銷售及發(fā)貨,我司只提供商家與消費(fèi)者的平臺(tái),我們平臺(tái)充值了10萬(wàn)元的電子卡并向消費(fèi)者出售并開具了專用發(fā)票,我看了公司之前的賬是,借銀存,貸應(yīng)收;借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費(fèi);沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本這一步,導(dǎo)致交的稅費(fèi)都是全額的,那成本該如何確認(rèn)呢?我現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄該如何做?關(guān)于消費(fèi)者在平臺(tái)上消費(fèi),購(gòu)物卡的金額是直接轉(zhuǎn)到商家的,商家是否要開票,怎么開?
我們?cè)谔熵埳箱N的東西是30元,用天貓積分抵扣1元,客戶付了29元,我們收到30元(29元了+1元的天貓積分)。抵扣的1元天貓積分,天貓平臺(tái)要求我們開1元稅率6%的發(fā)票給天貓,但我們銷售商品的銷項(xiàng)稅是13%的,我的問題是我們銷售商品確認(rèn)收入本應(yīng)該30元都應(yīng)該按13%稅率入賬的,現(xiàn)在開個(gè)1元(天貓)6%的稅率來的,那就是29元交13%的銷項(xiàng)稅,1元交6%的銷項(xiàng)稅,那么這樣稅局會(huì)不會(huì)認(rèn)定我們少繳稅。
老師,請(qǐng)問一下,有這樣一個(gè)問題,我們收客戶的貨款,是從某平臺(tái)付的,中間就有貼現(xiàn)費(fèi),比如收100萬(wàn)元的貨款,有平臺(tái)貼現(xiàn)費(fèi)10萬(wàn),我們實(shí)際收款只收了90萬(wàn),然后這10萬(wàn)的貼現(xiàn)費(fèi)由客戶承擔(dān)5萬(wàn),由我們的供應(yīng)商(我們的供應(yīng)商是可以找的)承擔(dān)5萬(wàn),10萬(wàn)的貼現(xiàn)費(fèi)平臺(tái)給我們開了發(fā)票,我們做到財(cái)務(wù)費(fèi)用了,然后貸方是“其他應(yīng)付款”,到時(shí)候客戶承擔(dān)的5萬(wàn)我們要給開發(fā)票,但是供應(yīng)商承擔(dān)的5萬(wàn)我們不會(huì)開發(fā)票,只是從應(yīng)支付的貨款中扣除,那供應(yīng)商的這5萬(wàn)我們應(yīng)該怎樣做平呢?
老師您好!9月1日社保新規(guī)實(shí)施請(qǐng)問下年齡超過50歲的阿姨我們酒店有兩個(gè),都沒有買社保,按規(guī)定應(yīng)該是簽勞務(wù)合同的,但這樣稅務(wù)上又有問題,因?yàn)槿绻瀯趧?wù)合同,就得按勞務(wù)報(bào)酬來代扣20%的個(gè)稅,對(duì)方還得提供發(fā)票給我們,肯定不太可能,但是如果按工資薪金所得簽勞動(dòng)合同,社保這里又不合法,請(qǐng)問這類的要怎么做
老師好,租房發(fā)票客戶可以去代開嗎?
老師公司為全體員工買的菜,沒有支付,計(jì)提的具體分錄怎么做
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投房,成本模式,比如3月1日轉(zhuǎn)換的,轉(zhuǎn)換無差額,那投房折舊是從3月折舊還是4月開始折舊?
老師,固定資產(chǎn)之前有過變動(dòng),到最后一個(gè)月的時(shí)候折舊費(fèi)很高,怎么處理
旅游行業(yè),跟導(dǎo)游是勞務(wù)關(guān)系,有什么好的建議發(fā)勞務(wù)費(fèi)。
老師你好,個(gè)體工商戶做電商的能做核定征收嗎現(xiàn)在。金額的話一個(gè)月大概100萬(wàn)到200萬(wàn)
老師,麻煩問下,小規(guī)模企業(yè),資產(chǎn)總額超過5000萬(wàn)了,印花稅電子數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)減半征收了,這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎
這個(gè)這個(gè)合報(bào)中考慮未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易影響嗎?
老師好,所得稅匯算清繳中工會(huì)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額是不是上交給國(guó)庫(kù)的金額啊?另外工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提依據(jù)是工資應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù),那是取個(gè)稅申報(bào)表的合計(jì)數(shù)還是取財(cái)務(wù)賬上的應(yīng)付職工薪酬呢!每月應(yīng)付職工薪酬有沖上月計(jì)提數(shù)與本月計(jì)提數(shù)還有實(shí)際發(fā)放數(shù),與個(gè)稅還是有出入的。
是給客戶的現(xiàn)金折扣
好的,明白了 那就是計(jì)入 財(cái)務(wù)費(fèi)用?
老師,按照常規(guī)不是應(yīng)該扣減收入嗎,為啥可以進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用不是銀行扣的手續(xù)費(fèi)嗎
是平臺(tái)的活動(dòng)
計(jì)入哪個(gè)科目, 取決于 計(jì)賬的方法, 和 所遵循的 會(huì)計(jì)規(guī)則, 如果說,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 和 企業(yè)會(huì)計(jì)制度? 和 舊企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則, 針對(duì) 現(xiàn)金折扣,計(jì)入 財(cái)務(wù)費(fèi)用的, 如果說,新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,是沖銷收入的, 這個(gè)新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,關(guān)于現(xiàn)金折扣的計(jì)賬規(guī)則,是這幾年才有的提案,因此,沿用舊的做法,也沒有錯(cuò), 而且,你開的發(fā)票是全額 10元,所以,收入當(dāng)作10元的不含稅價(jià)處理 也沒問題的, 因?yàn)?,最終對(duì) 所得稅的計(jì)算是沒有影響的,
對(duì)增值稅有影響啊老師
有影響啊,沖減收入和增加成本性質(zhì)不一樣啊
對(duì)于 現(xiàn)金折扣 , 在增值稅稅法上的規(guī)定是, 不能抵扣收入的。 也就是說 只能按照 10萬(wàn)元交, 不能按照9萬(wàn)元交,