A(境內(nèi))收到B(境外)的分紅需要繳納企業(yè)所得稅,但可以享受境外已繳稅款的抵免。
老師,想咨詢您一個(gè)跨境保稅的業(yè)務(wù),具體如下:國內(nèi)公司A打款給境外公司B采購跨境保稅產(chǎn)品,采購的商品放在境內(nèi)保稅倉中,賣出時(shí)的貨款由境外公司B代收(A公司借用B公司渠道賣貨,所以貨款需要先結(jié)算到境外B公司),最后由境外B公司打款到國內(nèi)公司A賬戶,想問一下A公司收到B公司的收入是否需要交稅
境外A公司出資在我國境內(nèi)成立B公司,B公司代扣代繳企業(yè)所得稅時(shí)候,使用稅率10%?
請(qǐng)問老師境外A企業(yè),通過中國境內(nèi)的中介機(jī)構(gòu)在中國注冊(cè)商標(biāo),現(xiàn)在把商標(biāo)注冊(cè)權(quán)轉(zhuǎn)讓給境外B企業(yè),請(qǐng)問是否涉及在中國境內(nèi)繳納印花稅?
給境外企業(yè)分紅是不是需要在境內(nèi)代扣代繳所得稅
境內(nèi)的子公司為一般納稅人企業(yè),境外母公司(香港),那么境內(nèi)子公司繳納完企業(yè)所得稅后的利潤通過利潤分配至境外母公司還需要繳納股息紅利所得嗎?還是說在境外還要依據(jù)境外公司的所得再進(jìn)行繳納
你好,我們是國企我們是種棉花和辣子各種東西,然后2023年我給農(nóng)戶借了300萬種棉花,2024年還了100萬,剩下的200萬是沒有還直接用了種辣子,現(xiàn)在我們這個(gè)關(guān)于辣子種植的事情需要起訴,關(guān)于這個(gè)的所有的東西要提供,這個(gè)200萬也到現(xiàn)在沒有還,辣子是2024年發(fā)生的,300萬是2023年借的,這個(gè)情況怎么說是合理,合規(guī)的
老師,請(qǐng)問如果是勞務(wù)派遣公司開具發(fā)票,例如收入是100,成本是工資勞務(wù)發(fā)票50,那實(shí)際應(yīng)為多少?
我是小規(guī)模納稅人,稅率1%,開專票如何計(jì)算我收幾個(gè)點(diǎn)才不虧本
老師,已開的跨區(qū)域涉稅報(bào)告未報(bào)驗(yàn),但我已經(jīng)開了100萬的發(fā)票,現(xiàn)在作廢后重新開一個(gè)跨區(qū)域涉稅報(bào)告可以嗎?有沒有啥影響呢?老師
電商公司,主播在抖音平臺(tái),答應(yīng)送給客戶外購的產(chǎn)品,計(jì)入什么科目合適
老師,公司成立時(shí)原始股東A實(shí)繳20萬并有驗(yàn)資登報(bào)告,后來股權(quán)轉(zhuǎn)讓了3次A一B一C一D,BC的轉(zhuǎn)讓都有轉(zhuǎn)讓協(xié)議,且為現(xiàn)金轉(zhuǎn)讓,D沒有轉(zhuǎn)讓協(xié)議,現(xiàn)在新增股東E實(shí)繳180萬,請(qǐng)問針對(duì)E的180驗(yàn)資需要提供哪些資料呢,只提供工商變更記錄可以嗎,謝謝
老師,我們廠有門衛(wèi)70歲了,發(fā)工資可以按公戶發(fā),個(gè)稅也是正常工資薪金扣嗎
老師,在企業(yè)所得稅更正申報(bào)中調(diào)增0.1元,應(yīng)該填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中第30行,調(diào)整金額這一欄填0.1元,怎么填不進(jìn)不呀
請(qǐng)教老師:上個(gè)月月底時(shí)收到客戶支付的咨詢費(fèi),由于出納比較忙,本月初才有空去銀行存入對(duì)公賬戶,但這筆業(yè)務(wù)在上月底已經(jīng)核算,這樣可行嗎?謝謝
老師,我們給車維修,開進(jìn)來的電子普通發(fā)票,我們是一般納稅人,怎么做賬?
境外沒有分紅稅
怎么抵免?
比如說外國沒有交稅那回來還得交稅
境外只有企業(yè)所得稅,
就是你們的利潤在境外交企業(yè)所得稅了,那么回國在交企業(yè)所得稅的時(shí)候國外交過的企業(yè)所得稅可以抵
不是按分紅稅嗎?而是交企業(yè)所得稅?
企業(yè)拿到的分紅本身就是繳納企業(yè)所得稅
之前好像有問,說是十個(gè)點(diǎn)
就是看外國是否繳納過企業(yè)所得稅了