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老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口

2025-11-18 22:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-18 22:38

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1.確認收入:根據(jù)報關(guān)單,您已經(jīng)完成了出口銷售,并且報關(guān)單上的價格是CIF價。因此,您可以在收入確認時將CIF價作為銷售收入入賬。 2.處理運費:您提到代墊的海運費和保費,客戶會支付給您。您可以設(shè)立一個往來賬戶來記錄這些代墊款項。當客戶支付時,您可以從往來賬戶中貸記相應的金額。 3.開具發(fā)票:根據(jù)您的描述,您已經(jīng)按照FOB價開具了出口發(fā)票。由于報關(guān)單上的價格是CIF價,這并不影響您開具的發(fā)票的有效性。在開具發(fā)票時,您需要將運費和保費作為銷售費用進行處理,并在發(fā)票上注明相應的金額。 4.涉及的稅金:根據(jù)您的描述,您可能涉及到的稅金包括增值稅和關(guān)稅。其中,增值稅是根據(jù)銷售額和稅率計算的,需要向稅務機關(guān)申報并繳納。關(guān)稅是根據(jù)貨物價值和稅率計算的,需要在報關(guān)時繳納。
2023-12-07
借:主營業(yè)務收入(原 CIF 價) 186900貸:應收賬款 186900 銷售額 = 185793 ÷(1 %2B 13%)= 164418.58 元 銷項稅額 = 164418.58 × 13% = 21374.42 元 借:應收賬款 185793貸:主營業(yè)務收入(FOB 價不含稅) 164418.58貸:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 21374.42 借:銷售費用(或沖減對應科目) 1107貸:應收賬款 1107 應收賬款最終余額:186900(原) - 186900(沖銷) %2B 185793(重新確認) - 1107(運保費) = 185793 - 1107 = 184686 元(與實際應收一致) 主營業(yè)務收入:164418.58 元(FOB 不含稅) 銷項稅額:21374.42 元(正確價稅分離結(jié)果)
2025-10-16
一、賬務調(diào)整 沖銷多申報的 100 美金對應的賬務處理。 借:主營業(yè)務收入 100 美金對應的人民幣金額(假設(shè)匯率為 7,即 700 元) 貸:應收賬款 700 元。 這樣就把多申報導致的應收賬款掛賬 100 美金消除了。 調(diào)整運費的賬務處理。 原本代收代付運費 700 元對應的是 300 美金與 200 美金的差額,現(xiàn)在要重新確認正確的運費金額。首先確定實際運費金額為 300 美金與 200 美金的差額,即 100 美金(700 元)。然后調(diào)整賬務,將其他應付款 - 運費(代收代付)700 元調(diào)整為正確的金額。如果實際運費與之前確認的有差異,需根據(jù)差異進行調(diào)整。 二、稅務申報調(diào)整 如果已經(jīng)進行了錯誤的稅務申報,需要及時與稅務部門溝通,說明情況并進行更正申報。確保申報數(shù)據(jù)與實際業(yè)務情況相符,避免稅務風險。
2024-09-21
你好!實際是300還是200美金?
2024-09-23
你多申報了100美金,同時這部分也開票了對吧,這部分你要計入到主營業(yè)務收入中去,沖減其他應收
2024-09-23
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