同學(xué)你好 稍等我算下
老師你好,我們公司簽了個合同 甲:我司A公司 乙:我司的子公司B公司 丙:某運輸公司C公司 甲乙丙簽了個協(xié)議如下: A公司欠C公司20萬元的運費(含稅,前期都開票了的),B公司把車轉(zhuǎn)讓給C公司,含稅金額9萬元(B也給C開票了),現(xiàn)在這9萬元直接從A公司欠款上扣,然后A公司給C公司付清尾款11萬元。那怎么入賬了。還需要補什么資料嗎?
老師您好,我們公司的A客戶提供材料以230元/公斤賣給我們加工甲產(chǎn)品,賣給B客戶,然后A客戶向我們購買乙產(chǎn)品,抵沖前面提供的材料的貨款,乙產(chǎn)品與甲產(chǎn)品使用的物料是相同的,但乙產(chǎn)品是我司自己購買的物料,只需要68元一公斤,相對售價也會便宜,現(xiàn)在的問題是A客戶不愿意開發(fā)票給我們,但是我們卻要以高銷售價開票給B公司,因為,A公司是也b公司的客戶端,是他們指定的用料,我們現(xiàn)在想讓A公司開進(jìn)項發(fā)票過來,但是他們不愿意,想問下要以什么理由怎么才能合理協(xié)商?
你好...我有一個問題 比如我們給B公司加工產(chǎn)品..不含稅價格100.稅13 但是由于加工過程中消耗太大.B公司又額外發(fā)來原材料.材料成本10元. 第一種:B公司讓我們給他們開100-10=90的加工費發(fā)票..等于開不含稅金額90+11.7=101.7元的發(fā)票..他們給我們付款101.7 第二種:我們公司的老板覺得我們虧了..說我們給他們開113的發(fā)票..他們給我們付款113...然后他們給我們開購買原材料的發(fā)票不含稅金額10..稅額1.3我們給他們11.3.....那我們最后不是還是得了101.7 我沒想明白這兩種有什么不一樣的..
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,如果4.5月一個月開3萬,6月這個月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報的時候,那個a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時間給客戶送貨安裝。大部分的1個月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊是不是個備抵科目
老師,實收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
需返款,應(yīng)返 4068 元。 計算邏輯:代收 B 公司貨款 27600 元與代理成本(不含稅貨款 27000 元 %2B 稅點 1932 元)的差額為 27600-28932=-1332 元(代理虧損),實際應(yīng)按代收差價(27600-27000=6000 元)扣除已收稅點 1932 元,返還 6000-1932=4068 元。
老師,不是應(yīng)該返460元-450元=10元??60噸=66.139 ton600元么
若約定利潤為含稅差價(460-450)×60=600 元,直接按差價計算即可,與稅點無關(guān)(稅點是代理額外支付的稅費成本)。
老師,我不明白,也什么要給代理返這600元?
因代理轉(zhuǎn)售貨物的含稅售價(460 元 / 噸)與你公司提供的不含稅成本價(450 元 / 噸)存在每噸 10 元差價,60 噸合計 600 元,此為代理應(yīng)得的轉(zhuǎn)售利潤,故需返還。
那萬一你故意虛開500元呢?
那你們雙方協(xié)商的稅費誰承擔(dān)
代理賣出去的貨,不開發(fā)票,他愿意賣多少掙多少利潤是他的。如果他要開發(fā)票,他就需要按票面含稅價??7%付稅點。但是我不知道還要給他返現(xiàn)
那就協(xié)商稅點他承擔(dān)
對,稅點就是代理承擔(dān),他付給我27600??7%=1932元,我在從1932元-600元?
那就不需要減去六百了
為什么?你剛才不是說需要返600么
稅費個人自己承擔(dān)不用減去了